下列有关采购业务相关控制活动说法中,不恰当的是()。
A.采购部门只能向通过审核和批准的供应商进行采购
B.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险
C.采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单
D.编制连续编号的请购单,仅仅与采购交易“完整性”的认定相关
A.采购部门只能向通过审核和批准的供应商进行采购
B.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险
C.采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单
D.编制连续编号的请购单,仅仅与采购交易“完整性”的认定相关
第1题
第3题
A.采购合同协议的拟订、审核与审批
B.请购与审批
C.采购、验收与相关记录
D.采购与保管
第5题
A.已入账的采购交易均有验收单
B.订货单、验收单均连续编号
C.采购的价格和折扣均经适当批准
D.内部核查应付账款明细账的内容
第6题
A.订购单未连续编号
B.验收人员出差期间,验收业务由采购人员代为执行
C.财会人员收到采购发票后,直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿
D.收到采购发票前,将材料在仓库临时存放,暂不办理验收手续
第7题
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C.货物验收部门与财会部门相互独立
D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
第8题
A.应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
B.应对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
C.任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
D.重要和技术性较强的采购业务,应组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批
第11题
A.出纳员不负责登记应付账款明细账
B.签发支票要经过被授权人的签字批准
C.企业内部建立采购审批制度
D.货物的验收由验收部门独立完成
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