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[单选题]

8、下列针对信息系统应用控制开展的具体审计活动,不恰当的是()。

A.穿行测试使审计人员初步了解应用程序及其内部控制,穿行测试后不必再进行详细的实质性测试

B.内控审计人员通过查看系统开发初始化文本,尽管一些初始化假设可能发生变化,也能够从文本中了解到应用程序以某种方式设计和控制的理由

C.运行适用于审计的特殊更新时,准备一套涉及应用程序各方面的测试交易,运行特殊更新,审核其正确性,最后将此特殊更新从系统中删除

D.内控审计人员在启动应用程序控制审计前制订总体审计目标

答案
如果期中测试一项自动系统的应用控制有效,注册会计师更多依赖测试其一般控制作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审计证据;测试每个自动系统的应用控制时应考虑与其对应的人工控制一起进行测试
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第1题

穿行测试审计程序适用于了解内部控制。
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第2题

13、下列各项程序中,注册会计师没有义务实施的是()。 查

A.找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第3题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。()
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第4题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。()
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第5题

【多选题】注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列活动中属于初步业务活动的有()。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守职业道德规范的情况

C.详细了解被审计单位及其环境

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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第6题

【单选题】以下关于初步业务活动、总体审计策略和具体审计计划的观点中,不恰当的是()。 A. 注册会计师在计划审计工作后,需要开展初步业务活动 B. 注册会计师在计划审计工作前,需要开展初步业务活动 C. 总体审计策略用以确定审计范围、时间安排和方向,并指导制定具体审计计划 D. 针对总体审计策略中所识别的不同事项,制定具体审计计划,并考虑通过有效利用审计资源以实现审计目标
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第7题

注册会计师在下列方面开展初步业务活动

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.了解被审计单位及其环境评估重大错报风险

C.评价遵守职业道德规范的情况

D.及时签订或修改审计业务约定书

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第8题

1、下列有关内部控制审计中注册会计师了解内部控制的相关说法,正确的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.注册会计师应当了解内部控制的以下要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

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第9题

在下列针对信息系统相关控制的了解、测试和评估的表述中,恰当的有()。

A.在了解所有自动应用控制时,都应了解与之相对应的手工控制

B.如果不拟依赖自动系统,注册会计师就无须对系统环境了解和评估

C.如果期中测试一项自动系统的应用控制有效,注册会计师更多依赖测试其一般控制作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审计证据

D.测试每个自动系统的应用控制时应考虑与其对应的手工控制一起进行测试

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第10题

A注册会计师是甲公司2017年财务报表审计业务的项目合伙人。在了解甲公司及其环境以及评估重大错报风险时,A注册会计师的观点如下: (1)由于甲公司在信用审批环节缺乏相关的内部控制,A注册会计师决定不对该环节实施控制测试和穿行测试。 (2)针对甲公司多项控制活动能够实现营业收入发生的目标,A注册会计师认为应该了解与该目标相关的每项控制活动。 (3)在了解甲公司的内部控制时,A注册会计师认为应该了解的是与财务报告相关的内部控制,而非甲公司所有的内部控制。 (4)针对特别风险的项目,A注册会计师认为不需要了解内部控制,只需直接实施实质性程序。 (5)在识别和评估特别风险时,A注册会计师认为必须要亲自实施各项审计程序,不能利用专家的工作。 要求:假定上述第(1)至(5)项均独立,逐项指出A注册会计师的观点是否恰当,如不恰当,简要说明理由。
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第11题

3.注册会计师在本期财务报表审计之初,开展的初步业务活动有()。

A.计划审计工作

B.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程

C.评价遵守相关职业道德要求的情况

D.就审计业务约定条款达成一致意见

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