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[单选题]

【单选题】企业计算应交所得税时,应借记的科目是()。

A.“利润分配”

B.“所得税费用”

C.“产品销售税金”

D.“应交税费”

答案
B、“所得税费用”
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第1题

在对所得税费用科目的账务处理中,发生企业所得税纳税义务的,按照税法规定计算的应交税金数额应()。

A.借记“所得税费用”科目,贷记“其他应交税费——单位应交所得税”科目。

B.借记“其他应交税费——单位应交所得税”科目,贷记“银行存款”科目。

C.借记“所得税费用”科目,贷记“本期盈余”科目。

D.借记“所得税费用”科目,贷记“其他支出”科目。

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第2题

企业销售产品,应交的销售税费,应借记的科目是()

A.主营业务收入

B.税金及附加

C.应交税费

D.所得税费用

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第3题

假设本月公司利润总额为200 000元,按照本月利润总额的25%确认所得税费用并予以结转。对于这一笔会计业务应编制的会计分录为()。

A.借:所得税费用50 000,贷:应交税费——应交所得税50 000

B.借:本年利润50 000,贷:所得税费用50 000

C.借:所得税费用50 000,贷:应交税费——应交所得税50 000;同时,借:利润分配50 000,贷:所得税费用50 000

D.借:所得税费用50 000,贷:应交税费——应交所得税50 000;同时,借:本年利润50 000,贷:所得税费用50 000

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第4题

企业交纳当月应交增值税应()。

A.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”

B.借记“应交税费——未交增值税”

C.借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”

D.借记“应交税费——预交增值税”

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第5题

下列期末应转入“本年利润”科目借方的是()。

A.应交税费——应交消费税

B.应交税费——应交营业税

C.应交税费——应交增值税

D.所得税费用

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第6题

某企业20*8年实现利润总额20000元,所得税税率25%,纳税调整时发现二项永久性差异:一是国库券利息收入2000元,二是超标准工资支出3000元,则下列关于所得税会计处理的表述中,错误的有()。

A.借:所得税 5250 贷:应交税费-应交所得税 5250

B.借:所得税 5000 递延所得税资产 250 贷:应交税费-应交所得税 5250

C.借:借:所得税 5000 递延所得税资产 750 贷:应交税费-应交所得税 5250 递延所得税负债 500

D.借:所得税 5250 贷:应交税费-应交所得税 5000 递延所得税负债 250

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第7题

企业采用资产负债表债务法时,应设置()账户。

A.所得税费用

B.应交税费——应交所得税

C.递延所得税负债

D.递延所得税资产

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第8题

小规模企业交纳应交的增值税时,应借记()

A.银行存款

B.营业税金及附加

C.应交税费—应交增值税

D.管理费用

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第9题

甲公司2018年1月1日开始对一套生产线计提折旧,其实际成本为120万元,估计无残值。甲公司计划使用5年,按照双倍余额递减法计提折旧,而税法规定按4年计算,采用平均年限法计提折旧,假设其他方面甲公司不存在差异。2018年甲公司税前会计利润为100万元,所得税税率25%,则甲公司应作调整分录如下:

A.借:所得税费用 250,000 递延所得税资产 45,000 贷:应交税费—应交所得税 295,000

B.借:应交税费—应交所得税 295,000 贷:所得税费用 250,000 递延所得税资产 45,000

C.借:所得税费用 295,000 贷:应交税费—应交所得税 250,000 递延所得税负债 45,000

D.借:所得税费用 295,000 贷:应交税费—应交所得税 295,000

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