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[单选题]

一般纳税企业在“应交税费——应交增值税”科目下可以设置的明细有()。

A.销项税额

B.进项税额

C.已交税金

D.进项税额转出

E.出口退税

答案
BC
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第1题

一般纳税企业在采购材料时支付的增值税应当通过应交税费—应交增值税的()栏目进行核算。

A.进项税额

B.已交税金

C.销项税额

D.转出多交的增值税

E.出口退税

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第2题

一般纳税企业在采购材料时支付的增值税应当通过应交税费—应交增值税的()三级科目进行核算。

A.进项税额

B.已交税金

C.销项税额

D.转出多交的增值税

E.出口退税

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第3题

一般纳税人企业中的“应交增值税”的明细科目下,用于记录企业的购进货物的非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣的是()

A.进项税额

B.出口退税

C.进项税额转出

D.已交税金

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第4题

应记入“应交税费——应交增值税”明细科目的贷方的有()

A.进项税额

B.销项税额

C.出口退税

D.进项税额转出

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第5题

缴纳本月应交的增值税,应做的会计分录是:()

A.借:应交税费—应交增值税(进项税额)

B.借:应交税费—未交增值税

C.借:应交税费—应交增值税(已交税金)

D.贷:银行存款

E.借:银行存款

F.借:应交税费—应交增值税(销项税额)

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第6题

某一般纳税企业月初增值税进项税额为10万元。本月发生进项税额40万元,销项税额65万元,进项税额转出3万元,交纳本月增值税15万元,则月末结转前,“应交税费──应交增值税”科目的余额为()万元。

A.3

B.13

C.10

D.7

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第7题

“应交税费——未交增值税”明细科目(核算一般纳税人月终时转入的应缴未缴增值税额,或转入多缴的增值税额。) 某企业2019年6月销项税额60万元,进项税额80万元,5月末欠缴税款30万元,则6月份,企业应作的会计分录为()。

A.借:应交税费——未交增值税         20    贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)20

B.借:应交税费——应交增值税(进项税额)   20    贷:应交税费——未交增值税         20

C.借:应交税费——未交增值税         10    贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10

D.借:应交税费——应交增值税(进项税额)  -20     贷:应交税费——未交增值税        -20

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第8题

某增值税一般纳税人企业销售商品,商品已发出但不符合销售收入确认条件,增值税专用发票已开出,该企业确认应交增值税时贷记的会计科目是()。

A.应交税费——应交增值税(销项税额)

B.应交税费——待转销项税额

C.应交税费——待认证进项税额

D.应交税费——待抵扣进项税额

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第9题

企业当月交纳当月增值税,应通过的账户是()

A.应交税费—未交增值税

B.应交税费—应交增值税(已交税金)

C.应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

D.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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第10题

某企业12月15日缴纳12月1~10日应该缴纳的增值税10万元,企业应该如何进行账务处理?

A.借:应交税费——应交增值税(已交税金) 10 贷:银行存款               10

B.借:应交税费——应交增值税(进项税额) 10 贷:银行存款               10

C.借:应交税费——应交增值税(减免税款) 10 贷:银行存款               10

D.借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)10 贷:银行存款               10

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