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[主观题]

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低。

答案
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第1题

内部审计的独立性指()

A.审计机构与被审计单位没有行政管理关系

B.审计机构与被审计单位之间不存在经费上的依附关系

C.审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告

D.审计机构与被审计部门同级

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第2题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第3题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第4题

我国内部审计定义与国际内部审计实务框架中的定义完全相同。
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第5题

以下哪几项内容被视为内部审计的咨询服务?

A.流程设计服务;

B.协调业务;

C.培训业务;

D.合规性业务。

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第6题

按照审计主体的不同,审计可以分为()。

A.注册会计师审计

B.国家审计

C.内部审计

D.环境审计

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第7题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第8题

内部审计如何发挥咨询功能?
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第9题

画布内部的长宽单位是毫米
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第10题

在国际内部审计专业实务框架(IPPF)中,强制性的规范是:

A.定义

B.职业道德规范

C.国际标准

D.实务公告

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