题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在了解被审计单位及其环境时,注册会计师不可能实施的风险评估程序有()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他人员

B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备

C.检查文件、记录和内部控制手册

D.重新执行内部控制

答案
ACD
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第1题

()是指注册会计师为了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表重大错报风险而实施的审计程序。
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第2题

()程序是指注册会计师为了解被审计单位及其环境(包括内部控制),以识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险(无论该错报由于舞弊或错误导致)而实施的审计程序。
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第3题

注册会计师运用各项风险评估程序,在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险,下列识别的风险中仅与各类交易、账户余额和披露相联系的有()。

A.被审计单位因相关环境法规的实施需要更新设备,可能面临原有设备闲置或贬值的风险

B.被审计单位对于存货跌价准备的计提没有实施比较有效的内部控制,管理层未根据存货的可变现净值,计提相应的跌价准备带来的风险

C.管理层缺乏诚信或承受异常的压力可能引发舞弊风险

D.竞争者开发的新产品上市,可能导致被审计单位的主要产品在短期内过时,预示将出现存货跌价和长期资产的减值

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第4题

下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。

A.被审计单位的管理层

B.被审计单位的普通员工

C.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

D.被审计单位的治理层

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第5题

5.注册会计师运用各项风险评估程序,在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险,下列识别的风险中与各类交易、账户余额和列报相关的认定联系的包括()。

A.竞争者开发的新产品上市,可能导致被审计单位的主要产品在短期内过时,预示将出现存货跌价和长期资产的减值

B.被审计单位因相关环境法规的实施需要更新设备,可能面临原有设备闲置或贬值的风险

C.被审计单位对于存货跌价准备的计提没有实施比较有效的内部控制,管理层未根据存货的可变现净值计提相应的跌价准备

D.管理层缺乏诚信或承受异常的压力可能引发舞弊风险

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第6题

注册会计师不能通过实施下列哪项风险评估程序,以获取有关控制设计和执行审计证据的情况()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第7题

2.注册会计师不能通过实施下列哪项风险评估程序,以获取有关控制设计和执行审计证据的情况()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第8题

了解被审计单位环境可以采用的审计程序有()。

A.询问

B.观察

C.检查

D.分析程序

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第9题

10.了解被审计单位及其环境的程序一般在审计的()阶段进行。
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第10题

小型被审计单位,管理层可能没有正式的风险评估过程,注册会计师应当评估其经营风险为最高水平。()
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