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[主观题]

为了提高审计效率,注册会计师可以委托被审计单位的财务人员对应收账款进行函证。

答案
B
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第1题

(判断)除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,或者函证很可能是无效的,否则,注册会计师应当对应收账款进行函证。()
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第2题

【多选题】为加强对函证的控制,审计人员采取了下列具体措施。其中,你不认可的有:

A.由被审计单位财务人员代为填制询证函,但由注册会计师与账簿中记载的金额核对

B.由注册会计师粘贴信封后填写地址,由被审计单位财务人员送往当地邮局

C.由被审计单位财务人员填写询证函后,由被审计单位和注册会计师盖章,以防被审计单位篡改

D.由注册会计师填写地址后,由被审计单位财务人员将信封地址与账簿记录的地址核对

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第3题

【判断题】注册会计师对被审计单位的应收账款进行函证时,如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未回函,注册会计师应当提请被审计单位增加计提坏账准备。

A.Y.是

B.N.否

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第4题

【多选题】函证应收账款后,注册会计师应将函证的过程和情况记录在工作底稿中,并据以评价函证的可靠性,下列有关注册会计师在评价函证可靠性时应当考虑的有()。 A.对询证函的设计、发出以及收回的控制情况 B.被询证者的胜任能力、独立性、授权回函情况、对函证项目的了解及其客观性 C.被审计单位管理层对应收账款函证的态度 D.被审计单位施加的限制或回函中的限制
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第5题

对应收账款进行函证,即使应收账款得到了债务人的承认,也并不一定能收回来,因此,函证应收账款并不是一项必要的审计程序。
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第6题

【单选题】注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是()。

A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较

B.对应收账款余额或银行存款的函证

C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对

D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察

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第7题

可以结合应收账款的函证程序,选取被审计单位的主要客户函证本期销售额。
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第8题

注册会计师在确定函证时间时,以下方案中恰当的有()。

A.因被审计单位固有风险和控制风险低,在资产负债表日前函证

B.在年终对存货监盘的同时,对应收款项进行函证

C.项目小组进驻审计现场后,立即进行函证

D.为减少函证回函差异,在执行其他审计程序后函证

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第9题

可以结合应收账款的函证程序,选取被审计单位的主要客户函证本期销售额。
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