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[主观题]

7、审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。

答案
内部环境;信息与沟通;监督;控制活动
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第1题

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第2题

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第3题

如果被审计单位初次接受审计,注册会计师需要对固定资产期初余额进行审计。下列方法中最有效的是()。

A.详细审查固定资产相关内部控制的有效性

B.仔细审查各次固定资产的盘点记录

C.仔细了解内部审计师对固定资产的审计情况

D.仔细审查自开业起固定资产和累计折旧账户中所有重要的借贷记录

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第4题

【多选题】了解被审计单位基本情况的具体内容包括()

A.了解被审计单位及其环境

B.了解被审计单位相关内部控制制度设计

C.了解被审计单位相关内部控制的执行情况

D.了解被审计单位信息系统控制情况

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第5题

观察是指审计人员察看相关人员正在从事的活动及其场所、实施或实施的程序(如内部控制的执行情况)。观察可以提供执行有关过程或程序的审计证据,可以提供非常可靠的审计证据。()
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第6题

23、观察是指审计人员察看相关人员正在从事的活动及其场所、实施或实施的程序(如内部控制的执行情况)。观察可以提供执行有关过程或程序的审计证据,可以提供非常可靠的审计证据。()
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第7题

9.观察是指审计人员察看相关人员正在从事的活动及其场所、实施或实施的程序(如内部控制的执行情况)。观察可以提供执行有关过程或程序的审计证据,可以提供非常可靠的审计证据。()
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