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[单选题]

下列审计程序中,通常不用于控制测试的是()。

A.询问

B.观察

C.分析程序

D.检查文件或记录

答案
A、询问
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第1题

【单选题】下列程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()

A.询问

B.观察

C.分析程序

D.检查

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第2题

4.控制测试时通常采用的审计程序有()。

A.询问和观察

B.检查

C.分析程序

D.穿行测试和重新执行

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第3题

注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列()程序难以为此获取充分、适当的审计证据。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运行

C.检查文件和报告

D.穿行测试

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第4题

下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是()。

A.检查  

B.询问

C.观察

D.重新执行

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第5题

注册会计师通常实施()风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。

A.询问与观察

B.穿行测试

C.检查文件和报告

D.重新执行内部控制

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第6题

控制测试中采用的审计程序有()。

A.检查

B.观察

C.询问

D.重新执行

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第7题

注册会计师通常实施()等风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。

A.询问与观察

B.穿行测试

C.检查文件和报告

D.重新执行内部控制

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第8题

控制测试运用的审计程序包括()。

A.询问

B.检查和观察

C.穿行测试

D.重新执行

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第9题

【单选题】在确定控制活动否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。

A.询问员工执行控制活动的情况

B.使用高度汇总的数据实施分析程序

C.观察员工执行的控制活动

D.检查文件和记录

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第10题

注册会计师不能通过实施下列哪项风险评估程序,以获取有关控制设计和执行审计证据的情况()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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