题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

2.针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括

A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员

B.观察生产部门如何将完工产品移送入库并办理手续

C.检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等

D.领料生产、成本核算、完工入库的整个过程

答案
D、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“2.针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制…”相关的问题

第1题

2.针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括()。

A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员

B.观察生产部门如何将完工产品移送入库并办理手续

C.检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等

D.领料生产、成本核算、完工入库的整个过程

点击查看答案

第2题

1、下列有关内部控制审计中注册会计师了解内部控制的相关说法,正确的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.注册会计师应当了解内部控制的以下要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

点击查看答案

第3题

注册会计师无需了解被审计单位所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。
点击查看答案

第4题

注册会计师无需了解被审计单位所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。
点击查看答案

第5题

26、注册会计师无须了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()
点击查看答案

第6题

7、注册会计师无须了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制。()
点击查看答案

第7题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。
点击查看答案

第8题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。
点击查看答案

第9题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制
点击查看答案

第10题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。
点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信