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证券公司承销业务的内部控制测试不需要观察、检查是否建立投资银行项目管理制度。

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第1题

证券公司承销业务的内部控制测试不需要审计证券发行中定价环节的决策管理。
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第2题

证券公司经纪业务内部控制测试需要询问、检查证券公司是否建立对录入证券交易系统的客户资料等内容的复核和保密机制。
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第3题

证券公司自营业务内部控制测试要点有哪些?
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第4题

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,下列不属于审计人员可以采取内部控制测试的是:()。

A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准

B.检查验收单是否连续编号

C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况

D.观察验收部门是否独立于仓库保管部门

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第5题

投资银行的业务包括()。

A.项目融资

B.吸收公众存款

C.证券承销

D.企业兼并与收购管理

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第6题

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。

A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.监督盘点库存现金

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第7题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

B.询问现金支票有无专人保管

C.观察出纳与会计职责是否严格分离

D.询问现金是否定期盘点核对

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第8题

投资银行的本源业务是证券经纪和承销。
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第9题

下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有 ()。

A.观察存货保管与盘点职责是否分离

B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况

C.计算存货周转率并与上年进行比较

D.组织方式等

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第10题

以下关于内部控制了解和评价的说法中,正确的有()。

A.如果多项内部控制能够实现同一目标,则注册会计师不需要了解与该项目有关的每项控制活动

B.注册会计师应考虑识别和了解与认定关系更直接、更有效的控制

C.缺乏有效的预防性控制增大了错报的风险,因此需要建立更加敏感的检查性控制

D.如果经过穿行测试,注册会计师发现已识别的控制实际上并未执行,则应当重新针对该项控制目标识别是否存在其他的控制

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第11题

投资银行的主要业务有:

A.证券的发行、承销与交易

B.企业重组、兼并与收购

C.投资分析与咨询

D.项目融资

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