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[单选题]

乙工业企业为增值税小规模纳税人。2019年5月购进原材料1000公斤,货款为1000万元,增值税税额为130万元;发生的保险费为30万元,入库前的挑选整理费用为15万元;验收入库时发现数量短缺10% ,经查属于运输途中合理损耗。乙工业企业该批原材料实际单位成本为每公斤()万元。

A.1.045

B.1.16

C..1.215

D.1.31

答案
A、1.045
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更多“乙工业企业为增值税小规模纳税人。2019年5月购进原材料10…”相关的问题

第1题

1. 某百货店为增值税小规模纳税人,2019年5月取得零售收入总额17.51万元。购进货物支付增值税2千元。该百货店2019年5月应纳增值税额计算正确的是()

A.17.51÷(1+3%)×3%

B.17.51×3%

C.17.51÷(1+3%)×3%-0.2

D.17.51×3%-0.2

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第2题

某公司为增值税小规模纳税人,专门从事中介咨询服务。2019年9月发生以下业务: (1)15日,向某一般纳税人提供信息咨询服务,取得含增值税税销售额3.09万元; (2)25日,向某小规模纳税人提供商业咨询服务,取得含税增值税销售额1.03万元; (3)30日,购进办公用品,支付价款2.06万元,取得增值税普通发票。 已知:增值税征收率为3%。计算该公司3月应纳增值税税额。(作答时请列出计算过程)
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第3题

某企业为增值税一般纳税人,2019年5月进行设备更新,出售一台旧设备,收取价款共计20万元,该设备系2014年购进,其时,该企业为小规模纳税人。则,该企业销售旧设备应纳增值税()万元。

A.0.39

B.2.91

C.3.4

D.0.4

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第4题

甲公司属于增值税一般纳税人,增值税率13%,2019年5月5日持银行汇票购入A原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,对方代垫包装费为0.3万元,运费为0.5万元,取得运费增值税专用发票上注明的进项税额为0.045万元,材料已验收入库,则以下说法中正确的有()。

A.购入该材料可以抵扣的增值税进项税额为13.045万元

B.对方代垫的包装费0.3万元也应该计入原材料的成本中

C.购入原材料开出的银行汇票应该计入应付票据中

D.购入A原材料的成本为100.8万元

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第5题

具有出口经营权的甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年9月外购原材料取得增值税专用发票上注明增值税税额138万元,已在当月抵扣。当月内销货物取得不含税销售额150万元,出口货物取得收入115万英镑(1英镑=8元人民币),该企业适用增值税征税率13%,出口退税率为9%。该企业5月应退的增值税为()。

A.118.5万元

B.81.7万元

C.82.8万元

D.138万元

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第6题

甲企业为增值税一般纳税人,2019年12月购进一批生产免税产品和应税产品的原材料,取得增值税专用发票,注明价款为100万元、增值税税额为13万元。当月免税产品的销售额为100万元,应税产品的不含税销售额为200万元。已知增值税税率为13%,则下列关于甲企业当月可以抵扣的进项税额的计算中,正确的是()。

A.13×100÷(100+200)

B.13-13×100÷(100+200)

C.13×[100÷(1+13%)]÷[100÷(1+13%)+200]

D.13-13×[100÷(1+13%)]÷[100÷(1+13%)+200]

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第7题

甲生产企业为增值税一般纳税人。2019年5月购入一生产设备,取得增值税专用发票上注明价款为100万元、增值税13万元,该设备购进时已抵扣进项税额。2019年11月将其改变用途,专门供职工宿舍使用。该设备已计提折旧10万元、净值为90万元,则该设备不得抵扣的进项税额为()万元。

A.13

B.11.7

C.12.74

D.12.1

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第8题

某企业为增值税一般纳税人,2019年9月销售A产品给一般纳税人,取得不含税销售收入80000元;销售B产品给小规模纳税人,取得价税合计款共11300元;外购原材料价款为30000元,取得增值税专用发票上注明的税额为3900元;外购电力若干千瓦时,增值税专用发票上注明税额2350元。请计算该企业本月应缴纳的增值税额。(A、B产品适用税率均为13%)
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第9题

某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月进口一批钢材,关税完税价格为300万元,进口关税为60万元,则进口时应缴纳的增值税为()万元。

A.300*13%

B.(300+60)*13%

C.(300+60)/(1+13%)*13%

D.60*13%

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