题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有
A.向债权人函证应付账款
B.检查验收单是否连续编号
C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
D.检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准;检查验收单是否连续编号;观察验收部门是否独立于仓库保管部门
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A.向债权人函证应付账款
B.检查验收单是否连续编号
C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
D.检查签发的支票是否有被授权人的签字
第1题
A.向债权人函证应付账款
B.检查验收单是否连续编号
C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
D.检查签发的支票是否有被授权人的签字
第2题
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
第4题
A.内部检查缺乏独立性和有效性
B.内部检查缺乏独立性和有效性
C.应付账款记录不正确
D.未及时向特定债权人支付货款
第6题
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.检查付款凭单后是否附有单据
D.检查注销凭证的标记
第7题
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.检查付款凭单后是否附有单据
D.检查注销凭证的标记
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