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[单选题]

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

答案
C 【解析】A、不正确。此程序并非有缺陷,因为是在不削弱控制的前提下提高了效率 B、不正确。流程图并非报告的最好形式,因为它不能把效率问题体现出来 C、正确。这代表程序上的变化,应引起管理当局的注意并写进报告 D、不正确。应该完成审计工作
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第1题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第2题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第3题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第4题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第5题

13、在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是

A.采购经理未遵守公司的政策

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C.在审计报告中应说明这一审计发现

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

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第6题

13、在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()。

A.采购经理未遵守公司的政策

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C.在审计报告中应说明这一审计发现

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

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第7题

某建设资金用于贷款,以赚取利息在对某项目的往来账目进行审查时,审计人员发现,该项目的建设单位于某年某月与某中心有一笔往来业务,金额为A万元,账务处理为,借:其他应收款—某中心,贷:银行存款。一年以后,该笔款项归还。在该笔款项归还的同时,该建设单位收到利息B万元,并在“其他应收款—利息”科目挂账。而在对会计凭证进行审查时,并没有发现关于这两笔业务的原始记录。如果你是审计人员应如何处理?
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