题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列有关注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.政府审计比注册会计师审计更具有独立性

B.注册会计师审计的独立体现为双向独立

C.注册会计师审计实际上是提供一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计时可以利用内部审计的工作成果

答案
会计师事务所不附属于任何机构 ,自收自支,独立核算 ,自负盈亏,依法纳税;注册会计师必须加入会计师事务所才能执行注册会计师审计业务;注册会计师审计在业务上具有较高的独立性、客观性和公正性
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第1题

下列表述中,正确的有()。

A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处

D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

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第2题

关于注册会计师审计的下述提法,不正确的有()。

A.注册会计师审计是随着商品经济的发展而发展的

B.注册会计师审计是由会计师事务所和注册会计师实施的审计

C.注册会计师审计的产生早于政府审计

D.注册会计师审计独立于政府和任何企业或经济组织

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第3题

下列关于注册会计师财务报表审计的说法中,适当的有()。

A.注册会计师财务报表审计是注册会计师接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师财务报表审计体现为既独立于被审计单位又独立于委托人的双向独立

C.注册会计师财务报表审计是一种有偿服务

D.注册会计师在执行财务报表审计工作时必须利用内部审计的工作成果

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第4题

由于政府审计具有强制性,被审计单位必须无条件接受审计,所以,政府审计独立性高于注册会计师审计。
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第5题

内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。()
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第6题

2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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第7题

政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在()方面是基本相似的。

A.审计中取证的权限

B.审计要实现的目标

C.对内部审计的利用

D.审计所依据的准则

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第8题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性

B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果

C.内部审计是注册会计师审计的基础

D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

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第9题

5.下列关于注册会计师法律责任的说法中,正确的是()。

A.注册会计师法律责任的出现,通常是因为注册会计师在执业时没有遵守执业准则

B.审计风险存在,就一定会导致审计失败

C.被审计单位经营失败,就一定会导致审计失败

D.注册会计师对商业领域的参与程度日渐拓展,使得注册会计师法律责任逐步加重

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