题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部控制无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理保证,其主要原因是()。

A.建立和维护内部控制是被审计单位管理层的职责

B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益

C.在决策时人为判断可能出现错误

D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是被审计单位管理层应当履行的经营责任

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第1题

以下说法不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证。

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计。

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关。

D.适当的审计证据。

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第2题

2.下列有关内部控制的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第3题

(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是()。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第4题

注册会计师通过了解被审计单位及其环境,可以为评价被审计单位内部控制设计的合理性和执行的有效性提供重要基础
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第5题

注册会计师通过了解被审计单位及其环境,可以为评价被审计单位内部控制设计的合理性和执行的有效性提供重要基础
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第6题

1.选择一家内部控制被出具非标审计意见的上市公司,下载其2018年度的财务报告、财务报表审计报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告; 2.浏览和阅读财务报告、财务报表审计报告和内部控制评价报告、内部控制审计报告,分别列出内部控制评价结论和审计意见以及相应理由,初步了解和分析它们之间的关系; 3.收集这家上市公司的行业发展、经营管理、历史发展等相关资料,为以后对该公司内部控制的模拟设计、评价和审计做准备。
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第7题

1.选择一家内部控制被出具非标审计意见的上市公司,下载其财务报告、财务报表审计报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告; 2.阅读财务报告、财务报表审计报告和内部控制评价报告、内部控制审计报告,识别内部控制评价结论和审计意见以及相应理由,初步了解和分析它们之间的关系; 3.从证监会、交易所、股票交易软件、公司网站、财经网站、相关数据库等逐步收集这家上市公司的相关资料,为模拟该公司内部控制的设计、评价和审计做好准备。
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第8题

如果被审计单位的内部控制薄弱,甚至不存在任何内部控制,被审计单位内部凭证记录的可靠性就大为降低。
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