题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

7、下列各项中,属于业务授权控制的是

A.客户赊销限额的批准

B.表账证之间的定期核对

C.原材料采购和会计记录职责的分离

D.财产物资的专人保管制度

答案
客户赊销限额的批准
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第1题

11、下列内部控制属于实物控制的是()。

A.定期进行表账证之间的核对

B.实行定期或不定期的财产清查盘点制度

C.出纳不得登记总账

D.顾客赊销限额的审批

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第2题

9、下列各项中,属于内部控制中实物控制的是

A.顾客赊销限额的批准

B.凭证的预先连续编号

C.实施定期或不定期的财产清查盘点制度

D.重大资产购置的授权

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第3题

下列各项中,关于账证核对的说法正确的是()。

A.核对是对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的各项内容进行核对

B.通常在日常编制凭证和记账过程中进行

C.账证核对是指各项财产物资、债权债务等账面余额与实有数额之间的核对

D.如果账账不符,可以将账簿记录与有关会计凭证进行核对

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第4题

下列各项中,关于账证核对的说法正确的是()。

A.账证核对是指各项财产物资、债权债务等账面余额与实有数额之间的核对

B.核对是对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的各项内容进行核对

C.通常在日常编制凭证和记账过程中进行

D.如果账账不符,可以将账簿记录与有关会计凭证进行核对

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第5题

7、下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有()。

A.出纳员不负责登记应付账款明细账

B.签发支票要经过被授权人的签字批准

C.企业内部建立采购审批制度

D.货物的验收由验收部门独立完成

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第6题

【单选题】账证相符是指会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符。下列各项中,属于账证相符的是()。

A.银行存款日记账与银行对账单核对相符

B.固定资产总分类账与固定资产卡片核对相符

C.总分类账与科目汇总表核对相符

D.汇总记账凭证与记账凭证核对相符

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第7题

为保证所有的产品销售均已入账,长江公司下列控制活动中,与这一控制目标相关的有()

A.检查销售发票是否经过适当的授权批准

B.对销售发票进行顺序编号并复核当月开具的销售发票是否均已登记入账

C.赊销业务下定期与客户核对应收账款余额

D.将每月产品发运数量与销售入账数量相核对

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第8题

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:

A.下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:

B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务

C.未签发的支票由专人予以妥善保管

D.加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近

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第9题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

B.询问现金支票有无专人保管

C.观察出纳与会计职责是否严格分离

D.询问现金是否定期盘点核对

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第10题

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是:

A.会计与出纳岗位分离

B.制定原材料消耗定额

C.固定资产购置须经授权审批

D.定期盘点存货

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第11题

下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有()。

A.出纳员不负责登记应付账款明细账

B.签发支票要经过被授权人的签字批准

C.企业内部建立采购审批制度

D.货物的验收由验收部门独立完成

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