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[主观题]

(多选)下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有()。 A.信息技术出现故障 B.人员素质不适应岗位要求 C.出现未预计到的业务 D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避

答案
人员素质不适应岗位要求;出现未预计到的业务;控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避
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第1题

内部控制的固有局限性主要表现为()。

A.内部控制可能会由于误解、疏忽等多方面的原因失效

B.经理层凌驾于内部控制之上可能导致内部控制失效

C.两人或多个人的串通行为可能导致内部控制失效

D.缺乏实现控制目标所必需的内部控制要素可能导致内部控制失效

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第2题

内部控制的固有局限性主要表现为()。

A.内部控制可能会由于人为误解、疏忽等多方面的原因失效

B.经理层凌驾于内部控制之上可能导致内部控制失效

C.两人或多个人的串通行为可能导致内部控制失效

D.缺乏实现控制目标所必需的内部控制要素可能导致内部控制失效

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第3题

(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是()。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第4题

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是()

A.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效

B.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置

C.可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效

D.内部控制测评可能代替实质性审查

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第5题

找一个企业内部控制失效的案例,从多个角度分析内部控制失效的原因。
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第6题

企业在信息技术环境下建立内部控制系统时,应综合考虑内部控制要素在其中出现的新特点,要从()方面来看内部控制内容呈现的特点。

A.会计控制

B.信息系统控制

C.组织控制

D.流程控制

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第7题

【单选题】下列选项中,既属于一个良好的现金内部控制的要求也属于一个良好的银行存款内部控制的要求的是:

A.全部收入及时准确入账,全部支出要有核准手续

B.现金收支与记账的岗位分离

C.加强对银行存款收支业务的内部审计

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

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第8题

3.下列不属于按照控制时序不同分类的是()。

A.原因控制

B.结果控制

C.过程控制

D.信息技术一般控制

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第9题

2.下面观点中正确的有()。

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在固有的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第10题

选择一个行政事业单位内部控制失效的案例,分析其失效的原因,并提出改进的对策。
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