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[单选题]

【单选题】通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是:

A.重新测试相关的内部控制

B.审查资产负债表后的收款情况

C.执行分析程序

D.审查与应收账款相关的销货凭证

答案
D、审查与应收账款相关的销货凭证
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第1题

对于未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.审查资产负债表日后的收款情况

B.重新测试相关的内部控制制度

C.抽查有关原始凭证

D.进行分析性复核

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第2题

注册会计师应当根据应收账款函证的回函结果考虑风险评估及控制测试的结论是否适当,考虑是否需要追加审计程序,并推断全部应收账款的错报情况。
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第3题

注册会计师应当根据应收账款函证的回函结果考虑风险评估及控制测试的结论是否适当,考虑是否需要追加审计程序,并推断全部应收账款的错报情况。
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第4题

对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,A注册会计师认为最可能证实的是

A.计价与分摊

B.分类

C.存在

D.完整性

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第5题

下列属于对无法实施函证的应收账款实施的审计程序中无效的有()。

A.扩大控制测试的范围

B.审查与销售业务有关的凭证和文件

C.进行分析程序

D.对销售业务进行截止测试

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第6题

注册会计师寄出的应收账款询函证中有两家未回函,因此注册会计师直接实施了相关的替代审计程序。
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第7题

下列适合控制测试的审计程序有()

A.函证

B.重新计算

C.重新执行

D.分析程序

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第8题

1.下列有关控制测试程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当将观察与其他审计程序结合使用

B.检查程序适用于所有控制测试

C.重新执行程序适用于所有控制测试

D.观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

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第9题

【单选题】下列有关函证的说法中不恰当的是()。

A.通过函证后,注册会计师如果发现了不符事项,注册会计师应当首先提请被审计单位查明原因,并作进一步分析和核实

B.函证是比较有效的审计程序,即使有迹象表明收回的询证函不可靠,注册会计师也不用再实施其他适当的审计程序予以证实

C.一般情况下,注册会计师以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

D.如果采用审计抽样的方式确定函证程序的范围,无论采用统计抽样方法,还是非统计抽样方法,选取的样本应当足以代表总体

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第10题

【判断题】注册会计师对被审计单位的应收账款进行函证时,如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未回函,注册会计师应当提请被审计单位增加计提坏账准备。

A.Y.是

B.N.否

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