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[单选题]

1.下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施细节测试

C.注册会计师应当实施控制测试

D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

答案
注册会计师应当实施实质性程序。
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第1题

下列有关针对余额超过财报重要性的账户实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施实质性分析程序

C.注册会计师应当实施重新执行

D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

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第2题

下列情况中,注册会计师应当实施控制测试的是()。

A.注册会计师控制测试的工作量大于测试减少的实质性程序的工作量

B.注册会计师发现被审计单位的内部控制在设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期内部控制未能有效运行

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第3题

如果注册会计师获取的审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当采取的措施是()。

A.扩大审计程序的范围,直到不一致得到解决,并针对账户余额或各类交易获得必要保证

B.实施替代的审计程序

C.发表保留或无法表示意见的审计报告

D.直接定义为重大错报

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第4题

进一步审计程序相对于风险评估程序而言,是指注册会计师针对评估的各类交易、账户余额、列报认定层次重大错报风险实施的审计程序,包括()和()。
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第5题

5.审计师应当对所有重大的各类交易、账户余额、列报设计和实施实质性程序。()
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