题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计工作底稿包括注册会计师对()做出的记录。

A.制订的审计计划

B.获取的审计证据

C.得出的审计结论

D.实施的审计程序

答案
ABCD
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第1题

如果在归档期间对审计工作底稿做出的变动属于事务性的,注册会计师可以做出变动的情形主要包括()。

A.删除或废弃被取代的审计工作底稿

B.对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引

C.对审计档案归整工作的完成核对表签字认可

D.与项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据

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第2题

审计工作底稿包括的要素有()。

A.审计工作底稿的标题

B.审计过程记录

C.审计标识及其说明

D.复核者姓名及复核日期

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第3题

编制审计工作底稿应当使未曾接触过该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解审计程序、审计证据和重大审计结论。下列条件中,有经验的专业人士无需具备的是()。

A.了解相关法律法规和审计准则的规定

B.在会计师事务所从事审计工作多年

C.了解与甲公司所处行业相关的会计和审计问题

D.了解注册会计师的审计过程

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第4题

以下关于审计证据的说法中,错误的是()。

A.审计证据是形成审计意见的基础

B.注册会计师必须在每项审计工作中获取充分、适当的审计证据,以满足发表审计意见的要求

C.财务报表依据的会计记录中包含的信息和其他信息共同构成了审计证据

D.如果没有会计记录中包含的信息,可能无法识别重大错报风险,如果没有其他信息,审计工作将无法进行

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第5题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性

B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果

C.内部审计是注册会计师审计的基础

D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

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第6题

下列表述中,正确的有()。

A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处

D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

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第7题

注册会计师协会在进行审计质量检查过程中,要求注册会计师提供审计工作底稿,此时,注册会计师可以依据保密原则不予提供。
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第8题

A注册会计师审计甲公司年度财务报表,并出具了无保留意见审计报告。其后,甲公司发现小额银行存款被贪污,因而控告A注册会计师工作有过失。对此,A注册会计师提出下列申诉,有效的申诉包括()。

A.按照审计准则进行财务报表审计,并不能保证发现所有的错误与舞弊,A注册会计师并无过失

B.A注册会计师所提供的服务是财务报表审计,不是对错误与舞弊的专门审计

C.A注册会计师未能发现舞弊是因为审计工作底稿是其审计助理人员编制,注册会计师本人并无过失

D.防止发生和及时发现错误与舞弊,是甲公司管理层的责任

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第9题

注册会计师为了履行其职责,必须对审计工作做出合理安排,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务,以便发现被审计单位会计报表中存在的所有问题。 ()
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第10题

下列关于确定审计证据相关性的说法正确的是()

A.针对某项认定从不同来源获取的审计证据存在矛盾,表明这些审计证据不可使用

B.只与特定认定相关的审计证据也可替代与其他认定相关的审计证据

C.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

D.针对同一项认定不能从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据

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