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[判断题]

报销费用时,每一张票据单独和粘贴单相连,不要粘贴在前后相邻的票据上(如有些车票没有按要求粘贴导致看不到始发站和票价的减半核报)()

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第1题

关于报销票据粘贴,正确的是()

A.发票+付款截图+消费小票鱼鳞式粘贴

B.所有发票粘贴在一张粘贴单上

C.同类发票粘贴在一张粘贴单上,并文字说明情况

D.拿给财务,让财务粘贴

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第2题

员工报销出差费用时,属于同一行程的事项支出,应按照行程往返顺序将同一行程的全部票据粘贴在报销粘贴单上,统一提交报销()
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第3题

培训人员回国报销费用时,应当凭出国任务批件和出国培训审核件,填报《因公短期出国培训费用报销
单》,并附各项经费开支有效票据。()

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第4题

增值税发票的抵扣联不能粘贴,不能折叠,不能破坏二维码。将同一报销单的所有抵扣联集中订在一张单独的A4无字白纸上。请在抵扣联右上角进行装订()
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第5题

校区负责人在报销费用时应该()

A.将票据钉在费用报销单上

B.将票据整齐的粘在白纸上

C.将票据整齐的粘在费用报销单上

D.将粘贴好的费用报销单找所属领导签字

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第6题

报销机票费用时,票据类型选择航空运输电子客票,根据税法规定及系统设置,报销总金额中,只有其中()可以抵扣进项税额,故填写报销单时需注意对应填写。

A.票价

B.民航发展基金

C.燃油费附加

D.其他费用

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第7题

以下关于差旅费报销中财务罚款错误的是()

A.票据没按要求粘贴的,每次处罚20-50元

B.差旅费报销单填写不全的,每处扣10元

C.跨月报销费用的,扣罚应报金额的20%

D.发现虚假费用票据的,扣罚虚假票据金额的1倍罚款

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第8题

以下关于报销单填写的做法中正确的是()

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M

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第9题

关于在诺明上填写报销单,符合公司要求的有()。
A.一般来说,个人费用与公用费用分单填写;同一大类费用在一张申请单中填写,不同大类别费用在不同报销单中填写。

B.描述栏:三要素,费用所属年月、部门/项目名称、费用类别。

C.日期:费用发生的日期,一段时间内的费用填写结束的日期。项目、任务组:把费用归集到所属的项目和任务组。任务

D.类别、费用:按照报销的实际费用来选择。发票类别、发票费用:按照粘贴的发票来选择。

E.冲销借款:填写冲销借款的金额,不冲销借款填0。专票税金、不含税金额:普通发票(无抵扣联)——专票税金填0,额”,“税额”+金额“”=专票总额。

F.个人/客商、收款人、开户行、账号:务必正确选择,第一次报销自己要核对账号确保正确,以免错付。

G.备注:必须按照格式要求填写,说明费用情况。

H.报销单提交后发现出错,在没收回原单子的情况下,就立刻重新填写一张单子提交。

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第10题

在报销差旅费用时粘贴联上应写清楚本张粘贴联上的票据张数()
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第11题

报销票据时正规发票、白条收据分开粘贴;其中招待费单独粘贴()
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