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[判断题]

根据《金融资产管理公司内部控制办法》,资产公司应建立选用中介机构的相关制度,选用标准和过程公正、公开和透明()

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第1题

《内部控制管理办法》与()共同构成公司内部控制管理的基本法。

A.《保险公司内部控制基本准则》

B.《操作风险管理办法》

C.《内部控制评估办法》

D.《内部控制执行手册》

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第2题

根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司()采取寿险公司自我评估与监管部门独立评价

根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司()采取寿险公司自我评估与监管部门独立评价相结合的方式。

A、内部控制评价

B、内部控制评估

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第3题

金融资产管理公司内部控制的监督、评价部门应保持一定的独立性,并有直接向监事会报告的渠道。()
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第4题

根据2006年中国保监会制定的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司法人机构应在规定期间

根据2006年中国保监会制定的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司法人机构应在规定期间内将法人机构的内部控制评估表和年度评估报告报送给中国保监会和寿险公司总部所在地的中国保监会派出机构。()

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第5题

根据中国证监会相关法规的规定,证券公司从事资产管理业务应当遵守以下原则()。A、公平公正。遵

根据中国证监会相关法规的规定,证券公司从事资产管理业务应当遵守以下原则()。

A、公平公正。遵循公平、公正的原则,维护客户的合法权益,诚实守信,勤勉尽责,避免利益冲突。

B、资格管理。应当按《试行办法》的规定向中国证监会申请资产管理业务资格。未取得资产管理业务资格的证券公司,不得从事资产管理业务。

C、集中管理。应当在公司内部实行集中运营管理,对外统一签订资产管理合同,并设立专门的部门负责资产管理业务。

D、风险控制。应当建立健全风险控制制度,将资产管理业务与公司的其他业务严格分开。

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第6题

根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,当寿险公司()时,可以对寿险公司内部控制实施评价。

A.发生重大违法违规行为

B.经营状况出现严重恶化

C.偿付能力出现危机

D.管理层重大变动F重大并购或处置

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第7题

金融资产管理公司内部控制应覆盖金融资产管理公司的所有业务、部门和人员,渗透到决策、执行、评价、监督、反馈等各个环节,任何决策或操作均应有案可查,做到事前、事中、事后控制相统一。()
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第8题

金融资产管理公司内部控制应以防范风险、审慎经营为出发点,资产管理和处置工作,以及其他各项业务的经营管理,应体现“内控优先”的要求。()
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第9题

公司内部控制评价报告内容应当涉及()。

A.高档管理层对内部控制报告真实性声明

B.内部控制评价根据、范畴、程序和办法

C.内部控制缺陷及其认定状况和整治状况

D.内部控制有效性结论

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第10题

根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司于每年年末针对每一项评价点,从()三方面全面进行自我评估,并填写内部控制评估表、撰写内部控制年度评估报告。

A.合理性

B.健全性

C.真实性

D.有效性

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第11题

金融资产管理公司内部控制应确保有效性,公司部门、分支机构和员工在特殊情况下可拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应能够得到及时反馈和纠正。()
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