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[单选题]

下列审计取证方法中。最适于实现总体合理性审计目标的是:

A.检查

B.观察

C.计算

D.分析性复核

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第1题

下列审计取证方法中,最适于实现总体合理性审计目标的是: A.检查 B.观察 C.计算

下列审计取证方法中,最适于实现总体合理性审计目标的是:

A.检查

B.观察

C.计算

D.分析性复核

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第2题

下列审计取证方法,最适用于实现总体合理性审计目标的是()。

A.检查

B.观察

C.重新计算

D.分析

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第3题

审计人员为寻找潜在过时的存货,执行的下列审计程序中,不能够实现该目的的是()

A.分析引进新技术对产品的影响

B.比较当期销售额与预期销售额

C.分析比较近期各年度和本年度各个月份直接材料费,判断直接材料费的总体合理性

D.按照产品类别对目前存货的销售天数进行分析

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第4题

下列图示方法中,最适于用来研究总体中各组成部分所占比重的是()。A.条形图B.饼图C.折线图D.散

下列图示方法中,最适于用来研究总体中各组成部分所占比重的是()。

A.条形图

B.饼图

C.折线图

D.散点图

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第5题

可能导致非抽样风险的原因包括()。

A.注册会计师选择的总体不适合于测试目标

B.注册会计师未能适当地定义控制偏差或错报,导致注册会计师未能发现样本中存在的偏差或错报

C.注册会计师选择了不适于实现特定目标的审计程序

D.注册会计师未能适当地评价审计发现的情况

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第6题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有: A.审阅被审计单位货币资金相关制度规

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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第7题

注册会计师在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,不需评价的是()。

A.专家工作涉及使用的所有假设和方法的合理性和相关性

B.专家工作结果或结论的合理性和相关性

C.专家工作涉及使用的重要原始数据的相关性、完整性和准确性

D.专家工作结果或结论与其他审计证据的一致性

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第8题

财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员使用()或实施适当的审计程序后对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性程度所做的估计。

A.层层审核方法

B.分析性复核方法

C.监盘方法

D.计算方法

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第9题

审计抽样过程中检查风险涉及抽样风险和非抽样风险。下列办法中,可以用来控制抽样风险有()。

A.保证总体完整性

B.科学设计取证办法

C.对的选用抽样办法

D.精确理解审计证据

E.扩大样本规模

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第10题

在审计过程中,可能导致非抽样风险的原因包括() A.注册会计师选择的总体不适合于测试目标 B.注册会计师未能适当地定义误差(包括控制偏差或错报),导致注册会计师未能发现样本中存在的偏差或错报 C.注册会计师选择了不适于实现特定目标的审计程序 D.注册会计师未能适当地评价审计发现的情况,例如错误解读审计证据导致没有发现误差
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