题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列审计取证方法中。最适于实现总体合理性审计目标的是:
A.检查
B.观察
C.计算
D.分析性复核
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A.检查
B.观察
C.计算
D.分析性复核
第1题
下列审计取证方法中,最适于实现总体合理性审计目标的是:
A.检查
B.观察
C.计算
D.分析性复核
第3题
A.分析引进新技术对产品的影响
B.比较当期销售额与预期销售额
C.分析比较近期各年度和本年度各个月份直接材料费,判断直接材料费的总体合理性
D.按照产品类别对目前存货的销售天数进行分析
第4题
下列图示方法中,最适于用来研究总体中各组成部分所占比重的是()。
A.条形图
B.饼图
C.折线图
D.散点图
第5题
A.注册会计师选择的总体不适合于测试目标
B.注册会计师未能适当地定义控制偏差或错报,导致注册会计师未能发现样本中存在的偏差或错报
C.注册会计师选择了不适于实现特定目标的审计程序
D.注册会计师未能适当地评价审计发现的情况
第6题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
第7题
A.专家工作涉及使用的所有假设和方法的合理性和相关性
B.专家工作结果或结论的合理性和相关性
C.专家工作涉及使用的重要原始数据的相关性、完整性和准确性
D.专家工作结果或结论与其他审计证据的一致性
第8题
A.层层审核方法
B.分析性复核方法
C.监盘方法
D.计算方法
第9题
A.保证总体完整性
B.科学设计取证办法
C.对的选用抽样办法
D.精确理解审计证据
E.扩大样本规模
第10题
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