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[主观题]

如果在审计过程中变更项目负责人,新任项目负责人应当对变更日至审计工作完成日所完成的

工作实施足够的复核程序,以确信整个审计工作符合法律法规、职业道德规范和审计准则的规定。 ()

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第1题

如果在审计过程中变更项目负责人,新任项目负责人应当对变更日至审计工作完成日所完成的工作实施
足够的复核程序,以确信整个审计工作符合法律法规、职业道德规范和审计准则的规定。 ()

A.正确

B.错误

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第2题

注册会计师担任某审计业务的项目负责人,如果在执业过程中发现自己无法胜任,则应要求其所在的会计师事务所()。

A.聘请相关专家

B.改派其他注册会计师

C.终止该审计业务约定

D.出具无法表示意见审计报告

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第3题

ABC会计师事务所的壬注册会计师作为项目负责人,接受委托审计I公司2009年度的财务报表,采用信息技术审计过程中遇到以下问题,请代其作出正确的判断。信息技术一般控制包括()方面。

A.程序变更

B.程序和数据访问

C.系统运行

D.程序开发

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第4题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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第5题

项目组发起项目冻结申请,需要提交《网龙网络公司项目冻结及恢复申请表》()

A.《ND项目负责人与主创任命/变更申请表》

B.《网龙网络公司项目最低运营与结项申请表》

C.《网龙网络公司产品立项与阶段审计审批表》

D.《网龙网络公司项目冻结及恢复申请表》

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第6题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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第7题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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第8题

审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有()。

A.项目负责人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目负责人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目负责人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目负责人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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第9题

审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有

A.项目负责人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目负责人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目负责人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目负责人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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第10题

13、审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有()。

A.项目负责人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目负责人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目负责人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目负责人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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