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[多选题]

丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.技术才能

D.专业应尽义务

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第1题

甲公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.职责划分

D.专业应尽义务

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第2题

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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第3题

内部审计部门和董事会下设的审计委员会不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第4题

下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。

A.隶属于财会部门

B.隶属于总经理

C.设在监事会

D.董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

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第5题

甲公司是一家集团上市公司,其董事会下设风险管理委员会,风险管理委员会对董事会负责。下列表述中不属于风险管理委员会主要履行的职责是()。

A.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

B.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C.研究提出全面风险管理工作报告

D.审议风险管理组织机构设置及其职责方案

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第6题

以下哪项不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

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第7题

商业银行监事会下设的审计委员会的负责人应由()担任。

A.内部监事

B.外部监事

C.监事会指定的任一监事

D.内部审计部门负责人兼任

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第8题

关于商业银行内部审计的说法正确的是()。

A.商业银行应建立独立垂直的内部审计体系

B.高级管理层下设审计委员会

C.内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议

D.内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行

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第9题

丙公司为上市公司。丙公司根据相关法规的规定,在董事会下设立了审计委员会,成员由公司执
行董事及公司监事绢成。

要求:

(1)判断丙公司审计委员会的组成是否恰当,并简要说明理由。

(2)简述丙公司审计委员会应承担的与外聘审计师有关的主要责任。

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第10题

独立性最高的内部审计机构设置模式是

A.隶属于财会部门

B.在董事会下设审计委员会

C.设在监事会

D.设在董事会

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