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[主观题]

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注

册会计师无须对相关的内部控制进行了解。()

A.正确

B.错误

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第1题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》
的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

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第2题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册
会计师无需对相关的内部控制进行了解。 ()

A.正确

B.错误

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第3题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
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第4题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师可以无需对其内部控制进行了解。()
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第5题

在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

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第6题

【判断题】2.在执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

A.Y.是

B.N.否

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第7题

执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。()

执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。( )

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第8题

在执行X公司2005年度会计报表审计业务时,审计项目经理根据以往经验决定实施风险导向审计,为此正在考虑审计风险中的抽样风险。请代为做出正确的抽样决策。对注册会计师来说,以下各种风险中,最危险的风险是()。

A.信赖不足风险

B.信赖过度风险

C.误受风险

D.误拒风险

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第9题

审计人员在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分
的了解。()

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第10题

B注册会计师是V公司2006年度会计报表审计的项目经理,在审计过程中,需对助理人员编制的有关投资的
审计工作底稿进行复核。请你代为作出正确的专业判断。

助理人员在对筹资活动和投资活动的实施控制测试和实质性程序,运用得当的有()。

A.助理人员在审阅V公司投资资产的盘核报告时,发现V公司每年盘点方法恰当,盘核结果与会计记录相核对没有差异,助理人员认为v公司投资资产的内部控制得到了有效执行

B.根据“所有者权益=资产-负债”这一等式,助理人员已经对资产和负债进行了充分的审计,从审计效率方面考虑,助理人员无须对所有者权益进行审计

C.由于V公司长期投资的交易数量较少,每笔交易的金额较大,助理人员考虑到漏记或不恰当地对一笔业务进行会计处理,将会导致重大错误,从而对企业会计报表的公允反映产生较大的影响,所以助理人员决定对长期投资业务进行详细审计

D.V公司应付债券业务不多,助理人员没有对其内部控制进行测试,而是在了解其内部控制的基础上,直接进行实质性程序

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