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[多选题]

下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第1题

下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第2题

下列各项中,可以被认为是内部控制发展史上的里程碑的是()。

A.中国《企业内部控制基本规范》

B.英国特恩布尔委员会的特恩布尔报告

C.COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》

D.美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)发布的审计准则第5号规定

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第3题

下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.上市公司年度财务报表审阅

B.内部控制审计

C.绩效审计

D.上市公司年度财务报表审计

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第4题

甲公司是一家集团上市公司,其董事会下设风险管理委员会,风险管理委员会对董事会负责。下列表述中不属于风险管理委员会主要履行的职责是()。

A.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

B.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

C.研究提出全面风险管理工作报告

D.审议风险管理组织机构设置及其职责方案

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第5题

2、下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.上市公司年度财务报表审阅

B.内部控制审计

C.绩效审计

D.上市公司年度财务报表审计

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第6题

下列各项中,属于历史财务信息审计的是()

A.上市公司年度财务报表审阅

B.内部控制审计

C.绩效审计

D.上市公司年度财务报表审计

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第7题

下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。
下列各项中,属于历史财务信息审计的是()。

A.绩效审计

B.上市公司年度财务报表审计

C.上市公司年度财务报表审阅

D.内部控制审计

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第8题

下列各项中,表白内部控制环境存在缺陷有()。

A.甲公司为上市公司,其核心管理人员在母公司兼职,在该人员指令下,上市公司承担了母公司发生捐款

B.乙公司为减少生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,导致环境污染

C.丙公司设立审计委员会,负责监督公司内部控制有效实行和内部控制自我评价状况

D.丁公司公司文化是“不惜一切代价做大市场”

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第9题

下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()。

A.甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款

B.乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染

C.丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”

D.丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和自我评价

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