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[单选题]

某农机厂2009年2月发生下列业务:(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;(3)将100个电吹风奖励给单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给采购方的人员;(4)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2340元;(5)销售农机取得不含税收入120000元。根据上述资料回答下列问题:购进农机零件增值税进项税额为()元。

A.100000

B.13000

C.17000

D.7000

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第1题

某农机厂2009年11月发生下列业务:(1)提供农机维修,取得不含税维修收入20000元;购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8000元;(3)将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给客户单位的人员(农机厂没有近期电吹风售价,已知其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格为50元每个);(4)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,

A.6970

B.3094

C.6494

D.9094

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第2题

某农机厂在某纳税期内发生下列业务:(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税发票,注明不含

某农机厂在某纳税期内发生下列业务:

(1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税发票,注明不含税价款100000元;

(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送采购方的人员;

(3)接受其他农机厂委托加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取加工费2340元;

(4)销售农机取得不含税收入120000元。

计算:

(1)购进农机零件增值税进项税;

(2)购入电吹风可抵扣进项税;

(3)该企业当期销项税额;

(4)该企业当月应纳增值税。

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第3题

1、某农机厂是增值税一般纳税人,2019年6月发生下列业务: (1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款10万元。 (2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8..

1、某农机厂是增值税一般纳税人,2019年6月发生下列业务: (1)购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款10万元。 (2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款8000元,增值税240元,将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为礼品赠送采购方人员。 (3)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂开具普通发票收取加工费2260元。 (4)销售农机取得不含税收入12万元 (5)转让一台购入时未抵扣进项的旧设备,原价15万元,转让价10万元 上述取得专用发票都已经过认证。 要求计算: (1)该企业当期可抵扣的增值税进项税 (2)该企业当期销项税额 (3)该企业当期转让旧设备应纳增值税 (4)该企业当月应纳增值税

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第4题

某农机厂2008年1月发生下列业务:(1) 提供农机维修,取得不含税维修收入20000元;购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2) 向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;(3) 将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给客户单位的人员;(4) 接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取含税加工费2340元;(5) 销售农机取得不含税收入150000元。该企业当月应纳增值税为()元。

A.2840

B.3094

C.6494

D.9094

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第5题

某农机厂2008年1月发生下列业务:(1)提供农机维修,取得不含税维修收入20000元;购入农机专用零件一批,取得防伪税控增值税专用发票,注明不含税价款100000元;(2)向小规模纳税人购入电吹风200个,取得税务机关代开的增值税发票一张,注明价款4000元,增值税240元;(3)将100个电吹风奖励单位工会先进分子,100个作为春节小礼品赠送给客户单位的人员;(4)接受其他农机厂委托代加工专用农机一台,对方提供材料价值4000元,本厂收取含税加工费2340元;(5)销售农机取得不含税收入150000元。该企业当月应纳增值税为()元。

A.2840

B.3094

C.6494

D.9094

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第6题

某上市公司2008年度财务会计报告批准报出日为2009年4月20日。公司在2009年1月1日至4月20日发生的
下列事项中,属于资产负债表日后调整事项的是()。

A.发生重大企业合并

B.2008年销售的商品100万元,因产品质量问题,客户于2009年2月8日退货

C.处置子公司

D.公司支付2008年度财务会计报告审计费20万元

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第7题

某事业单位2009年2月固定资产核算资料如下:(1)以结余资金购入一般设备,用于专业业务活动,价款为9

某事业单位2009年2月固定资产核算资料如下:

(1)以结余资金购入一般设备,用于专业业务活动,价款为92000元,支付了运杂费等共 1100元。

(2)经批准报废台式计算机2台,每台计算机的账面原值为11000元,共以现金支付清理费用170元,变卖残料取得现金收入432元送交财务部门。

[要求](1)编制该单位2009年2月购入固定资产的有关会计分录。

(2)编制该单位2009年2月报废固定资产的有关会计分录。

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第8题

某工业企业(增值税一般纳税人),2009年2月发生的购销业务情况如下: (1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的

某工业企业(增值税一般纳税人),2009年2月发生的购销业务情况如下:

(1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的防伪税控增值税专用发票上注明的价、税款分别为23万元、3.91万元,已得到认证,另支付运费(取得运费发票)3万元。

(2)购进钢材20吨,已验收入库,取得的防伪税控增值税专用发票上注明的价、税款分别为8万元、1.36万元,已得到认证。

(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明价款为44.1万元。

(4)销售产品一批,货已发出并办妥银行托收手续,但货款未到,向买方开具的专用发票注明销售额为42万元。

(5)将本月外购的20吨钢材及库存的同价钢材20吨用于本企业修建产品仓库工程。

(6)期初留抵进项税额0.5万元。

要求:计算该企业当期应纳增值税税额和期末留抵进项税额。

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第9题

2、某农机厂为增值税一般纳税人,2019年5月发生下列业务: (1)购入生产用A材料10吨,取得增值税专用发票上注明价税合计金额为34800元,支付不含税运费1800元,取得一般纳税人开具的增值税专用发票;购入B材料10吨,价税合计11600元,取得普通发票。 (2)销售自产机器5台,取得含税价款600000元。 (3)进口一台机器设备,国外卖价折合人民币240000元,运费42000元、保险费38000元,入关后运抵机械厂所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费16000元,税额1440元。(进口设备的关税税率为12%) (4)销售外购的农机零部件一批,取得不含税销售额45000元。 (5)当期应管理不善丢失上月购入的包装物一批,账面成本20000元(含运费1860元)。 要求:根据以上材料,回答下列问题、 (1)当期发生的增值税进项税额。 (2)当期增值税销项税额。 (3)当期应转出的进项税额。 (4)当期应纳增值税税额。
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第10题

某电子企业为增值税一般纳税人,2009年2月发生下列经济业务。 (1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到

某电子企业为增值税一般纳税人,2009年2月发生下列经济业务。

(1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。

(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元,该产品尚未投放市场。

(3)单位内部基本建设领用甲材料1000公斤,每公斤单位成本为50元。

(4)改、扩建单位幼儿园领用甲材料200公斤,每公斤单位成本为50元。同时领用A产品5台。

(5)当月丢失库存乙材料800公斤,每公斤单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。

(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。

其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕。购销货物增值税税率均为17%。税务局核定的B产品成本利润率为10%。

要求:计算当月销项税额、可抵扣进项税额、当月应缴增值税税额。

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