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[主观题]

约翰是A国公民,A国与我国签订有税收协定。约翰2009年4月15日来北京工作,10月13日离开中国。在中国

工作期间,境内机构每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元, 2009年10月约翰应缴纳个人所得税()元。

A.3186.16

B.3313.6

C.9558.15

D.9940.8l

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第1题

约翰是A国公民,A国与我国签订有税收协定。约翰2012年5月15日来北京工作,10月13日离开中国,取得回国探亲费2万元。在中国工作期间,境内机构每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元。2012年10月约翰应缴纳个人所得税()元。

A.3338.04

B.3313.60

C.9558.47

D.9940.81

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第2题

约翰是A国公民,A国与我国签订税收协定。汤姆2015年6月10日来北京工作,11月10日离开中国,取得子女教育费3万元。在中国工作期间,境内机构每月支付工资35000元,A国公司每月支付工资折合人民币50000元。2015年11月约翰应缴纳个人所得税()元。

A.13338.04

B.2944.91

C.11558.47

D.19940.81

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第3题

约翰是A国公民,A国与我国签订税收协定。汤姆2015年6月10日来北京工作,11月10日离开中国,取得子女教育费3万元。在中国工作期间,境内机构每月支付工资35000元,A国公司每月支付工资折合人民币50000元。2015年11月约翰应缴纳个人所得税()元。

A.13338.04

B.2944.91

C.11558.47

D.19940.81

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第4题

约翰是A国公民,A国与我国签订税收协定。约翰2013年2月15日来北京某外商投资企业工作,12月13日离开中国。在中国工作期间,同时在境内、境外担任职务,但不能提供同时任职、受雇证明,境内公司每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元。约翰2013年12月应缴纳个人所得税()元

A.10014.11

B.3313.60

C.9558.47

D.9940.81

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第5题

汤姆是A国公民,A国与我国签订税收协定。汤姆2014年5月15日来北京工作,10月13日离开中国,取得回国探亲费2万元。在中国工作期间,境内机构每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元。2014年10月汤姆应缴纳个人所得税()元

A.3338.04

B.3313.60

C.9558.47

D.9940.81

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第6题

汤姆是A国公民,A国与我国签订税收协定。汤姆2016年5月15日来北京工作,10月13日离开中国,取得回国探亲费2万元。在中国工作期间,境内机构每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元。2016年10月汤姆应缴纳个人所得税()元

A.3338.04

B.3313.60

C.9558.47

D.9940.81

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第7题

甲公司为我国居民企业,乙公司为其设在A国的全资子公司。2019年6月份甲公司从乙公司分得2018年股息,该股息被A国依照国内法征收了18%的企业所得税。我国与A国签订的税收协定规定,该股息的所得税税率不应超过10%。对此,甲公司可以提请税务管理机关通过税收协定中的()退还多缴的税款。

A.消除双重征税条款

B.非歧视待遇条款

C.相互协商程序条款

D.情报交换条款

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第8题

关于我国对外签订的税收协定,下列哪些说法是正确的?()

A.我国对外签订的税收协定,主要采取收入来源国税收管辖权优先原则

B.协定多以连续存在6个月以上者才视为常设机构

C.一般规定的预提税的限制税率均不超过20%

D.如取得独立劳务所得的个人在来源国设有固定基地或者连续或累计停留超过183天者,则应由来源国征税

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第9题

在与中国签订双边税收协定的国家中,()拒绝给予“税收饶让”。

A.日本

B.法国

C.美国

D.德国

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第10题

A国的甲公司与我国的乙公司于2010年签订技术转让合同转让一项非专利技术使用权,该项技术用于生产M产品,技术使用权转让费金额100万元,同时约定如利用该技术成功生产出合格的M产品后,另向甲公司支付当年M产品销售额的1%作为技术指导费。当年乙公司销售M产品取得销售收入2000万元,乙公司按照合同约定支付了费用,假设A国与我国未签订税收协定,甲公司2010年应缴纳的所得税金额为()万元

A.0

B.10

C.12

D.2

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