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[单选题]

下列程序中,属于测试现金收款内部控制程序的有()。

A.核对实收金额与销售发票是否一致

B.现金是否妥善保管

C.检查有无授权批准手续

D.抽取一定期间的日记账与总账核对

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第1题

下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。A.现金是否妥善保管B.核对实收金额与销售发票是

下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。

A.现金是否妥善保管

B.核对实收金额与销售发票是否一致

C.检查有无授权批准手续

D.抽取一定期间的日记账与总账核对

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第2题

下列各项审计程序中,属于符合性测试的审计程序是()。A.向被审计单位询问内部控制的政策和程序B.

下列各项审计程序中,属于符合性测试的审计程序是()。

A.向被审计单位询问内部控制的政策和程序

B.检查会计手册和会计制度流程图

C.向雇员询问控制程序的执行情况

D.对会计信息和非会计信息进行分析性复核

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第3题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

B.询问现金支票有无专人保管

C.观察出纳与会计职责是否严格分离

D.询问现金是否定期盘点核对

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第4题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第5题

下列各程序中,属于质量体系程序文件中通用性管理程序的有()。

A.文件控制程序

B.生产过程管理程序

C.监督过程程序

D.内部审核程序

E.预防措施控制程序

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第6题

下列审计程序中,不属于投资控制测试程序的是()。

A.根据有关合同和文件,确认股权投资的股权比例和持有时间,检查股权投资核算方法是否正确

B.审阅内部投资资产盘点报告

C.分析企业投资业务管理报告

D.抽查部分投资业务的会计记录和原始凭证,确定各项控制程序运行情况

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第7题

以下项目中,不属于货币资金内部控制测试程序的是()。

A.抽取一定期间的现金日记账与总账的余额核对

B.抽取并检查收款凭证

C.抽取并检查付款凭证

D.检查现金收入是否及时送存银行

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第8题

15、下列属于可对销售与收款业务进行的内部控制测试程序的是()。

A.检查银行存款余额调节表编制是否正确

B.检查账龄分析表计算是否正确

C.检查系统销售与收款业务涉及凭证的生成逻辑是否合理

D.观察收银台、销售点的收款是否有足够的物理监控

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第9题

各种了解内部控制的程序均有其独特的使用范围。“穿行测试”最适宜帮助审计人员了解企业内部控制要素中的()

A.会计系统

B.所有者权益

C.控制环境

D.控制程序

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