下列程序中,属于测试现金收款内部控制程序的有()。
A.核对实收金额与销售发票是否一致
B.现金是否妥善保管
C.检查有无授权批准手续
D.抽取一定期间的日记账与总账核对
A.核对实收金额与销售发票是否一致
B.现金是否妥善保管
C.检查有无授权批准手续
D.抽取一定期间的日记账与总账核对
第1题
下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。
A.现金是否妥善保管
B.核对实收金额与销售发票是否一致
C.检查有无授权批准手续
D.抽取一定期间的日记账与总账核对
第2题
下列各项审计程序中,属于符合性测试的审计程序是()。
A.向被审计单位询问内部控制的政策和程序
B.检查会计手册和会计制度流程图
C.向雇员询问控制程序的执行情况
D.对会计信息和非会计信息进行分析性复核
第3题
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B.询问现金支票有无专人保管
C.观察出纳与会计职责是否严格分离
D.询问现金是否定期盘点核对
第4题
A.询问现金支票有无专人保管
B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理
C.询问现金是否定期盘点核对
D.观察出纳与会计职责是否严格分离
E.审查现金业务截止期是否正确
第6题
A.根据有关合同和文件,确认股权投资的股权比例和持有时间,检查股权投资核算方法是否正确
B.审阅内部投资资产盘点报告
C.分析企业投资业务管理报告
D.抽查部分投资业务的会计记录和原始凭证,确定各项控制程序运行情况
第8题
A.检查银行存款余额调节表编制是否正确
B.检查账龄分析表计算是否正确
C.检查系统销售与收款业务涉及凭证的生成逻辑是否合理
D.观察收银台、销售点的收款是否有足够的物理监控
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