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[多选题]

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B. 债权债务账目的登记

C. 会计档案的保管

D. 收入、费用账目的登记

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第1题

2 1 .根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管() 。 A .稽核 B .债权债务账目的登记 C .会计

2 1 .根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管() 。

A .稽核

B .债权债务账目的登记

C .会计档案的保管

D .收入、费用账目的登记

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第2题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B.债权债务账目的登记

C.会计档案的保管

D.收入、费用账目的登记

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第3题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B.债权债务账目的登记

C.会计档案的保管

D.收入、费用账目的登记

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第4题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B. 债权债务账目的登记

C. 会计档案的保管

D. 收入、费用账目的登记

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第5题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。A、稽核 B、债权债务账目的登记C、会计档案的保管

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A、稽核

B、债权债务账目的登记

C、会计档案的保管

D、收入、费用账目的登记

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第6题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B.债权债务账目的登记

C.会计档案的保管

D.收入、费用账目的登记

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第7题

下列关于现金管理的规定中,属于现金内部控制制度范围的有()。

A.出纳员不得兼管债权债务账簿

B.不得坐支现金

C.出纳人员应定期轮换

D.现金收入应于当日送存银行

E.银行结算凭证的有关印鉴不得由出纳员集中保管

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第8题

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况: (1)

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况:

(1)W公司设立出纳员。出纳员负责办理现金、银行存款收支业务,登记现金日记账和银行存款日记账,并兼任会计档案保管职务。月底,出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

(2)W公司对货币资金支付建立了授权批准制度。审批人根据货币资金授权批准制度的规定,一般情况下在授权范围内进行审批,同时也可以超越审批权限审批,事后再按审批程序补办手续。

(3)W公司采取分散收款方式。各部门收款员所收现金每隔3天向财务部门出纳员汇总解缴一次。

要求:指出W公司货币资金内部控制中存在的缺陷并简要说明理由,同时提出改进建议。

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第9题

根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是登记现金日记账。()

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