A.五千,15 点
B.一万,15 点
C.五千,17 点
D.一万 17 点
第1题
A.五千,15 点
B.一万,15 点
C.五千,17 点
D.一万 17 点
第2题
A.清点票币时要看清票面,鉴别真伪,按规定随时挑剔残币。挑出的损伤券币应在一笔款项收妥后再与内部券别调换,并单独放置
B.收入本币现钞时,除鉴别真伪外还应鉴别是否为现行流通的货币,若非现行流通的货币,应根据当地人行相关规定处理
C.发现假币按规定程序予以收缴
D.办理现金收款业务,必须使用计算机打印现金缴款回单,并在银行记账联上记录下收入现金券别和张数
第4题
A.柜员收款违反“四先四后”原则,没有做到先卡大数后点细数,导致错款不能在第一时间发现。
B.柜员在柜台收取现金和清点完现金将金额输入业务系统前,未做到问数唱数,未向客户核实存款金额。
C.捆扎现金时柜员未卡把核对。
D.换人复点流于形式。
第5题
A.商店员工应该协助所有的顾客离开商店
B.除了公安机关要求留守协助的人员之外,其它员工必须离开商店
C.管理层确保现金房、前台收银区的安全
D.以上全都正确
第6题
A.杜绝当天已收款,OA不开单。解决:为保证款项相符,当天收到的所有款项,必须都要销售加单,若没有库存,也要加单备货收款(收定金)
B.禁止门店现金坐支:收支两条线,营业款禁止做任何支出。垫付的款项,也只能走报销流程,不能坐支现金
C.分期和三方收银按公司规定标准,备注相应的真实合同号或单号,贷款金额如实填写pos收银时,刷卡小票上务必备注相应的订单号,方便门店对账和总部财务核账
D.门店现金存款或者转账的,要备注门店代码,其他什么都不用备注,只写门店代码
第7题
A.成捆券交接,接收人应核对所贴封签与该捆票币票面相符,并卡把确认
B.成把券交接,接收人应确认每把钞券腰条已加盖交出人名章并卡把准确
C.换人交接后,接收人可直接将原把钞券对外支付或上缴
D.不成把钞券交接,接收人必须逐张清点核实
第8题
A.网点应确保每天至少有一名现金汇总柜员当班。
B.十元券面以上的流通成把券必须全数上解给现金汇总柜员。
C.现金汇总柜员的库存现金零包必须换人复点
D.装箱时必须会同网点储蓄主管(或主办会计)共同装箱。
第9题
A.成捆券交接,接收人应核对所贴封签与该捆票币票面相符,并卡把准确
B.成把券交接,接收人应确认每把钞券腰条已加盖交出人名章并卡把准确
C.换人交接后,接收人可以将原把钞券直接用于对外支付
D.不成把钞券交接,接收人必须逐张清点核实
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