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[单选题]

公司内部审计部门对社会审计机构出具的审计报告应进行审核,并就审计中发现的问题进行分析,提出改进和加强管理的意见或建议,经公司批准后,送被审计单位执行()

A.总经理

B.部门负责人

C.董事长

D.领导

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第1题

公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

A.前馈控制

B.政策与程序

C.反馈控制

D.战略计划

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第2题

审计部门对采购工作或具体的采购项目进行审计,出具审计意见,并协助完善分散采购工作()
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第3题

上市公司应当设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会负责,向董事会报告工作。内部审计部门可以置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公()
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第4题

内部审计部门对合同进行的审计为常规审计,一般采取送达审计方式,一般情况下不下达审计通知书。审计结束后直接签署审计意见,不出具审计报告。()
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第5题

关于证券公司的法定代表人高级管理人员的离任审计以下说法正确的是()。I、证券公司自其离任之日起两个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构Ⅱ、必须聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计Ⅲ、审计报告未报送国务院证券监督管理机构的,离任人员不得在其他证券公司任职Ⅳ、证券公司可以安排公司内部合规审计部门对其进行审计,也可以聘请会计师事务所对其审计,由证券公司自主决定

A.I、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.I、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第6题

审计部门对不能自行组织实施的基本建设审计项目,应当由审计门委托()实施审计,并对审计全过程进行监督。

A.房地产公司

B.审计厅

C.财政评审中心

D.社会中介机构

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第7题

内部审计部门对每一营业机构的审计每两年至少一次。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()次,审计每两年至少()次。

A.1,1

B.1,2

C.2,1

D.2,2

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第9题

审计通知书的作用包括()。

A.内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书

B.是内部审计部门对被审计单位的正式书面告知,也是内部审计执业的基本礼节

C.送达审计通知书有利于消除被审计单位或人员的误解

D.送达审计通知书有利于增强内部审计师与被审计单位的配合

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第10题

对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

D.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

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第11题

财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对()所进行的专项审计。

财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对()所进行的专项审计。

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