题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

注册会计师在进行控制测试时,可以运用询问和观察存货和记录的接触以及相应的批准程序来证实的内

部控制目标是()。

A.账面存货与实际存货定期核对相符

B.对存货实施保护措施,保管人员与记录、批准人员相互独立

C.成本以正确的金额、在恰当的会计期间及时记录于适当的账户

D.记录的成本为实际发生的而非虚构的

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第1题

注册会计师进行控制测试时,可以运用的审计程序有()。

A.分析程序

B.询问

C.检查文件记录

D.重新计算

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第2题

注册会计师在进行符合性测试时,可以运用询问、观察的程序。在关于工薪内部控制的符合性测试中,询问、观察程序可以用来证实()目标。

A.工薪账项均经正确的批准

B.人事、考勤、工薪发放及记录之间相互分离

C.所有已发生的支出均已作了适当的记录

D.记录的工薪为实际发生而非虚构的

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第3题

注册会计师进行控制测试时,不可以运用的审计程序有()

A.分析程序

B.询问

C.检查文件记录

D.重新计算

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第4题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()和重新执行等方法。A询问适当人员B

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()和重新执行等方法。

A询问适当人员

B观察经营活动

C检查相关文件

D穿行测试

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第5题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()等方法。

A.询问适当人员

B.观察经营活动

C.检查相关文件

D.穿行测试和重新执行

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第6题

根据《内部控制审计指引》,注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用的审计方法有()。

A.询问适当人员

B.观察经营活动

C.检查相关文件

D.穿行测试

E.重新执行

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第7题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用以下哪些审计方法()。

A.询问适当人员

B.观察经营活动、检查相关文件

C.重新执行

D.重新计算

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第8题

在内部控制审计中,注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当综合运用以下程序。其中不恰当的是()。

A.询问适当人员

B.观察企业经营活动

C.分析程序

D.重新执行控制

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第9题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用询问适当人员、观察经营活动、检查相关文件、穿行测试和重新执行等方法。其中,询问本身足以提供充分、适当的证据。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

下列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是()

A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

B.当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试

C.控制测试过程中注册会计师采用审计抽样

D.审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序

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