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[多选题]

为了在合理时间内以合理成本形成审计意见,注册会计师的下列做法中,正确的有()。

A.将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并相应地在其他领域减少审计资源

B.计划审计工作,以使审计工作以有效的方式得到执行

C.针对所有审计领域,减少审计程序的范围

D.运用测试和其他方法检查总体中存在的错报

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第1题

为了在合理时间内以合理成本形成审计意见,注册会计师的下列做法中,不正确的有()。

A.将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并相应地在其他领域减少审计资源

B.计划审计工作,以使审计工作以有效的方式得到执行

C.针对所有审计领域,减少审计程序的范围

D.运用测试和其他方法检查总体中存在的错报

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第2题

注册会计师为了在合理时间内以合理成本形成审计意见,下列做法中,正确的有()

A.计划审计工作,以使审计工作以有效的方式得到执行

B.将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并相应地在其他领域减少审计资源

C.运用审计测试和其他方法检查总体中存在的错报

D.将审计资源投向所有错报风险的领域以合理保证查出所有错报

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第3题

下列关于审计抽样的表述中,不正确的是()。

A.审计抽样的产生是为了在合理的时间内以合理的成本完成审计工作

B.审计抽样可以帮助注册会计师确定实施审计程序的范围

C.审计抽样可以发现错报,从而据此得出审计意见

D.审计抽样能够使注册会计师获取和评价有关所选项目某一特征的审计证据

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第4题

4、4.审计的固有限制来源于()。

A.财务报告的性质

B.审计程序的性质

C.注册会计师专业知识的欠缺

D.在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

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第5题

下列哪项不属于审计的固有限制()。

A.财务报告的性质

B.审计程序的性质

C.在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

D.项目组专业胜任能力不足

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第6题

审计的固有限制主要源于以下方面()。

A.作为注册会计师满足于说服力不足的审计证据的理由

B.财务报告的性质

C.审计程序的性质

D.在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

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第7题

为了获取合理保证,注册会计师应当获取充分、适当的审计证据,以将审计风险降至可接受的低水平 ,使其能够得出合理的结论,作为形成审计意见的基础。下列关于审计证据的相关说法中,正确的有()。

A.从外部独立来源获取的审计证据比被审计单位内部生成的审计证据更相关

B.审计证据包括支持和佐证认定的信息,也包括与这些认定相矛盾的信息

C.会计师事务所接受或保持客户时实施质量控制程序所获取的信息不属于审计证据

D.在某些情况下,信息的缺乏本身也构成审计证据

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第8题

下列事项属于审计的固有局限性的有()。

A.财务报告和审计程序的性质

B.关联方关系和交易的存在和完整性

C.在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

D.审计的收费标准

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第9题

下列事项属于审计的固有局限性的有()

A.财务报告和审计程序的性质

B.关联方关系和交易的存在和完整性

C.在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

D.审计的收费标准

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第10题

以下选项中,不属于审计固有限制的是()。

A.被审计单位财务报告的性质

B.管理层和治理层认可财务报表相关的责任

C.注册会计师实施的审计程序的性质

D.注册会计师在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要

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