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[单选题]

甲注册会计师在审计中发现被审计单位有可能存在重大错误与舞弊,则为了查明导致被审计单位会计报表严重失实的错误与舞弊,应主要实施的程序应是()

A.分析性复核程序

B.控制测试程序

C.实质性测试程序

D.穿行式程序

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第1题

注册会计师在执业过程中发现被审计单位的内部控制制度设计良好,但由于主管和职工串通舞弊,导致注册会计师未能发现错报事项。这种情况下,一般认为注册会计师()。

A.没有过失

B.有普通过失

C.有重大过失

D.舞弊

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第2题

注册会计师甲在审计过程中发现被审计单位乙公司的会计报表中有10万元的差错,虽然乙公司管理当局获悉后,并未采取措施纠正这些差错,但注册会计师仍然对所审会计报表出具了无保留意见审计报告。你认为,其原因是()。

A.这些差错是合法的

B.虽有差错,但并不影响会计报表的公允性

C.这些差错是难免的

D.虽有差错,但符合会计处理方法的一贯性

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第3题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映。()

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第4题

注册会计师在进行控制测试中发现被审计单位内部控制的薄弱环节时,必须出具管理建议书。()
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第5题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明。()

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第6题

当注册会计师在审计过程中发现被审计单位的内部控制制度存在重大缺陷时,应当()。

A.向被审计单位管理当局报告

B.向被审计单位董事会和审计委员会报告

C.必要时,在审计报告中披露

D.必要时,在管理建议书中反映

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第7题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。A.随时向被审计单位有关部门

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

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第8题

ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2019年度财务报表审计项目合伙人。审计项目组在审计中遇到下列事项:()会计师事务所与甲公司约定,如果注册会计师发表了无保留意见的审计报告,审计收费要在原本的基础上增加20%。()A注册会计师在审计过程中发现甲公司与自己和朋友开立的一家公司存在直接竞争关系。()甲公司为庆祝成立30周年,购买了大量商品准备赠与员工,因适逢审计项目组在被审计单位进行审计,甲公司选取了一部分赠与了注册会计师。()A注册会计师在审计过程中获知甲公司拟收购乙公司,因其表弟在乙公司工作,随即将该消息告知了其表弟。()A注册会计师在审计过程中发现被审计单位的某些财务信息存在严重虚假的陈述,但为了保持与甲公司良好的业务关系,A注册会计师出具了无保留意见的审计报告,并未在审计报告中提及该部分信息。()ABC会计师事务所推荐甲公司与其客户签订了投资协议,因此获得其客户的奖励2万元 要求: 针对上述()至()项,逐项指出是否存在违反中国注册会计师
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第9题

注册会计师在执业过程中发现被审计单位的内部控制制度混乱,但注册会计师没有相应扩大抽样范围,结果导致没有发现重要错报责任,这种情况下,一般认为注册会计师具有的过失为()。

A.普通过失

B.重大过失

C.欺诈

D.舞弊

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第10题

ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2019年度财务报表审计项目合伙人。审计项目组在审计中遇到下列事项: (1)会计师事务所与甲公司约定,如果注册会计师发表了无保留意见的审计报告,审计收费要在原本的基础上增加20%。 (2)A注册会计师在审计过程中发现甲公司与自己和朋友开立的一家公司存在直接竞争关系。 (3)甲公司为庆祝成立30周年,购买了大量商品准备赠与员工,因适逢审计项目组在被审计单位进行审计,甲公司选取了一部分赠与了注册会计师。 (4)A注册会计师在审计过程中获知甲公司拟收购乙公司,因其表弟在乙公司工作,随即将该消息告知了其表弟。 (5)A注册会计师在审计过程中发现被审计单位的某些财务信息存在严重虚假的陈述,但为了保持与甲公司良好的业务关系,A注册会计师出具了无保留意见的审计报告,并未在审计报告中提及该部分信息。 (6)ABC会计师事务所推荐甲公司与其客户签订了投资协议,因此获得其客户的奖励2万元 要求: 针对上述(1)至(6)项,逐项指出是否存在违反中国注册会计师
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