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[主观题]

以下关于内部评级的论述,不正确的是:() A.内部评级体系应当包括客户评级和债项评

以下关于内部评级的论述,不正确的是:()

A.内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度

B.客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的

C.针对同一客户的不同贷款,客户评级可以不一致

D.同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致

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第1题

以下关于内部评级法和内部评级体系的论述,不正确的是()。

A.内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法,各国商业银行都应该使用内部评级法进行风险评估

B.内部评级体系是商业银行进行风险计量/分析的核心工具

C.任何一个现代商业银行,都应该具备良好的内部评级体系,保证风险管理的质量和效率

D.具备完善内部评级体系得商业银行都能够很好的应用内部评级法

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第2题

以下关于违约概率和违约频率的论述,正确的是:()。 A.违约频率是事前预测,违约概率是

以下关于违约概率和违约频率的论述,正确的是:()。

A.违约频率是事前预测,违约概率是事后检验结果

B.违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验,但是不能成为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.以上都正确

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第3题

以下关于违约概率和违约频率的论述,正确的是:()。A.违约频率是事前预测,违约概率是事后检

以下关于违约概率和违约频率的论述,正确的是:()。

A.违约频率是事前预测,违约概率是事后检验结果

B.违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验,但是不能成为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.以上都正确

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第4题

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。 A.市场风险内部模型计算的

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ()。

A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险

D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

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第5题

在以下关于薪酬结构的设计方法的论述中,不正确的是()。

A.当前工资调整法适用于市场驱动型企业

B.直接定价法重视外部竞争性而忽略内部一致性

C.当前工资调整法其本质是对员工利益进行再分配

D.工作评价法包括基准职位定价法和设定工资调整法

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第6题

为准确反映国别风险评估结果,A银行建立了国别风险内部评级体系,根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定,以下关于该体系的表述,不正确的是()。
为准确反映国别风险评估结果,A银行建立了国别风险内部评级体系,根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定,以下关于该体系的表述,不正确的是()。

A、该体系至少分为低、中、高三个等级

B、该体系至少分为低、较低、中、较高、高五个等级

C、由于A银行国别风险暴露较大,设立了更为复杂的评级体系

D、由于出现了极端风险事件,A银行使用了银监会统一指定的特定国家的风险等级

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第7题

按照《巴塞尔新资本协议》,下列选项关于内部评级法IRB说法不正确的是()。A.用于外部监管的计算资本

按照《巴塞尔新资本协议》,下列选项关于内部评级法IRB说法不正确的是()。

A.用于外部监管的计算资本充足率的方法

B.各国商业银行可根据实际情况决定是否实施

C.不同于内部评级体系IRS

D.是风险计量分析的核心工具

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第8题

以下关于政府审计业务中的沟通活动的论述中不正确的是()

A.被审计单位应当自接到审计报告征求意见稿的一个月内反馈书面意见

B.审计组应当听取被审计单位的情况介绍

C.被审计单位可以就审计事项向审计组提供书面情况说明

D.审计人员可以通过询问的方式理解被审计单位的内部控制

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第9题

关于商业银行内部评级体系的验证,下列说法不正确的是()。A.银行可采取基准测试、返回检验等验证方

关于商业银行内部评级体系的验证,下列说法不正确的是()。

A.银行可采取基准测试、返回检验等验证方法,对内部评级体系进行验证

B.验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式

C.负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查

D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时,相关验证活动应尽快实施

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第10题

2、以下关于政府审计业务中的沟通活动的论述中不正确的是

A.被审计单位应当自接到审计报告征求意见稿的一个月内反馈书面意见

B.审计组应当听取被审计单位的情况介绍

C.被审计单位可以就审计事项向审计组提供书面情况说明

D.审计人员可以通过询问的方式理解被审计单位的内部控制

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