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[判断题]

一般纳税人取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方(或者销售方)向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》办理《开具负数发票增值税专用发票的通知单》。以上说法是否正确()

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第1题

一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回情形,必须取得“进货退出及索取折让证明单”,开具红字增
值税专用发票,才能冲减销项税额。()

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第2题

一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退
回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方应按规定作进项税额转出处理。()

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第3题

根据增值税的有关规定,下列表述不正确的有()。

A.自2013年7月1日起,增值税一般纳税人进口货物取得的属于增值税扣税范围的海关缴款书,需经税务机关稽核比对相符后,其增值税额方能作为进项税额在销项税额中抵扣

B.一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查

C.一般纳税人被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货作进项税额转出处理,其留抵税额准予退税

D.一般纳税人因销货退回而退还给购买方的增值税额,应从发生销货退回当期的销项税额中扣减

E.增值税一般纳税人在资产重组过程中,将全部资产、负债和劳动力一并转让给其他增值税一般纳税人,并按程序办理注销税务登记的,其在办理注销登记前尚未抵扣的进项税额不得结转至新纳税人处继续抵扣

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第4题

某企业为增值税一般纳税人,某年6月外购原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明进项税
额137.7万元并通过主管税务机关认证。当月销货货物取得不含税销售额150万元,外销货物取得收入115万美元(美元人民币比价1:6.15),该企业适用增值税税率17%,出口退税率为13%。

要求:计算该企业6月“免、抵、退”税额。

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第5题

增值税一般纳税人开具增值税专用发票发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。()
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第6题

某企业为增值税一般纳税人,2019年6月销售自产的货物,开具的普通发票上注明含税金额50000元,当期外购原材料取得增值税专用发票上注明增值税2600元,上月销售的货物在本月发生销货退回,退还给购买方价税合计金额2000元并按规定开具红字增值税专用发票。则该企业6月应纳增值税()元。
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第7题

增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让的,不可以开具红字专用发票。()
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第8题

【单选题】某企业为增值税一般纳税人,2018年2月销售自产的货物,开具的普通发票上注明含税金额50000元,当期外购原材料取得增值税专用发票上注明增值税1700元,上月销售的货物在本月发生销货退回,退还给购买方2000元价款并按规定开具红字增值税专用发票。则该企业2月应纳增值税()元。

A.6800

B.5564.96

C.5274.36

D.6460

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第9题

以下()情形需要购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

A.一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回而不符合作废条件的

B.一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生开票有误而不符合作废条件的

C.销货部分退回

D.因开票有误,发票未交给购货方

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第10题

下列关于增值税专用发票的使用和管理,表述不正确的是()。

A.小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,可以向税务机关申请代开增值税专用发票

B.一般纳税人注销税务登记或转为小规模纳税人,应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关

C.增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回或销货折让、开票有误等情形但不符合作废条件的,应按规定开具红字专用发票

D.纳税人销售旧货,应开具普通发票,不得自行开具或者由税务机关代开专用发票

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第11题

增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,下列那种情况下不能向税务部门申请开具红字专用发票。()

A.发生销货退回

B.购货方超过认证期限

C.销售折让

D.开票的数量有误

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