题目内容
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[主观题]
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某个年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。(
内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某个年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
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内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对企业某个年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
第1题
内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定时期企业内部控制设计与运行的有效性进行审计。()
第7题
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于()。
A.会计师事务所
B.被审计单位
C.进行审计的注册会计师
D.委托单位
第9题
第10题
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于 [ ]
A.会计师事务所 B.被审计单位
C.进行审计的注册会计师 D.委托单位
第11题
A.三年前对鉴证客户的年度财务报表出具审计报告的注册会计师
B.代表会计师事务所对鉴证客户出具了最近期间的内部控制审核报告的注册会计师
C.代表会计师事务所对最近期间财务报表出具了审计报告的注册会计
D.代表会计师事务所正在考虑接受审计委托的注册会计师
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