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[单选题]

正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。审计人员应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,()的目的是防止因审批人员决策失误而造成严重损失

A.在销货发生之前,赊销经过正确批准

B.非经正当审批,不得发出货物

C.销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批

D.审批应在授权范围内进行,不得超越审批权限

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第1题

下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

A.固定资产使用报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产定期检查

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第2题

关于公司担保业务内部控制,下列说法对的有()。

A.公司应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务授权批准方式、权限、程序、责任和有关控制办法,在授权范畴内进行审批,不得超越权限审批

B.公司应当采用合法有效办法加强对子公司担保业务统一监控。公司内设机构未经授权不得办理担保业务

C.公司为关联方提供担保,与关联方存在经济利益或近亲属关系关于人员在评估与审批环节应当回避

D.被担保人规定变更担保事项,公司应当重新履行调查评估与审批程序

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第3题

授权批准的控制要点有哪些?()

A.明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

B.根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务

C.对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第4题

授权审批控制要求企业根据一般授权和特别授权的规定明确各部门办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。授权审批控制的主要内容不包括下列哪一选项()

A.授权审批的层级

B.授权审批的时限

C.授权审批的责任

D.授权审批的程序

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第5题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第6题

内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第7题

对于需审批授权的业务,授权人员因特殊情况无法现场授权时,可进行录音电话授权,核实人员在相关业务凭证上予以注明即完成该笔业务,无需补充授权手续。()
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第8题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法

D.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

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第9题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第10题

下列银行热线验证人员,描述正确的是()。

A.一般情况下,热线验证人员由网点业务经理担任,对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证

B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的,应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证,确认该笔业务的真实性

C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证

D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员

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