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[单选题]

下列做法符合内部控制要求的是()

A.会计部门独立于业务部门

B.会计人员同时负责材料保管

C.审批付款的人同时签发支票

D.出纳同时负责债权债务账目的登记

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第1题

抵押物权证以及权利质押的权利证明由()负责保管.

A.会计部门

B.各行确定的保管部门

C.业务部门

D.实物管理部门

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第2题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。()
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第3题

按内部牵制原则的要求会计机构中保管会计档案的人员,应由()管理。

A.单位领导人

B.总会计师

C.会计人员

D.出纳人员

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第4题

会计内部控制体系的主体是()。

A.各级的财会主管

B.财务会计人员

C.各级的财会主管和财务会计人员

D.会计组织机构

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第5题

关于信息系统内部控制,下列做法错误有()

A.负责SAP系统上线顾问和人员保存了后台操作权限,便于及时解决问题

B.系统开发完毕后,由开发机构对信息系统进行验收测试,保证符合需求方规定

C.公司实行异地备份制度,对重要数据每三个月交指定地点由专人保管

D.为了保证业务正常进行,在收款人员暂时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作

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第6题

巴林银行交易员里森同时负责前台交易和后台操作两种部门,职权集中于一人,从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点体现出巴林银行违反了()。

A.原则5监控

B.原则6控制、缓释

C.原则8监管要求

D.原则10信息披露

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第7题

应付帐款的记录应由独立于()。

A.请购

B.采购

C.验收

D.付款

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第8题

下列各情形中,可能不认为对职业道德产生不利影响的情形是()。

A.单位会计人员参与工作单位的激励性薪酬计划

B.单位会计人员将公司资产挪为私用具有可行性

C.单位会计人员负责设计和运行工作单位的内部控制,不再评价其设计和运行情况

D.单位会计人员对收购决策进行可行性研究后,又确定该项企业合并的会计处理方法

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第9题

STS系统调整业务,业务发起机构要负责____,利率审批等重要支持性材料需符合业务规定层级、职级的审批要求

A.审核存款手工计结息

B.对涉及利息及其他损益核算的业务进行会计审核

C.明确审批资料及审核要点

D.准确完整扫描业务支持性资料

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第10题

业务印章保管、使用必须符合内部控制要求,做到分工合理,职责明确,确保()三分管,不相容岗位分离。

A.印

B.押

C.证

D.单

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第11题

下列关于会计机构和人员的职权说法中,正确的有()。

A.单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项

B.会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理

C.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约

D.任何单位或者个人不得以任何方式要求或者示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或者不当的审计报告

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