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[多选题]
货币资金的内部控制的方法有()
A.不相容职务分离控制
B.授权批准控制
C.收付实现制控制
D.会计系统控制
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A.不相容职务分离控制
B.授权批准控制
C.收付实现制控制
D.会计系统控制
第1题
A.可行性研究与决策
B.概预算编制与审核
C.项目实行与价款支付
D.竣工决算与审计
第4题
A.不相容职务分离控制
B.授权批准控制
C.财产保护控制
D.合同控制
第6题
A.有些职务若同时由一人担任,其出现差错的可能性就大得多。
B.两个人犯同种错误的概率比一个人犯同种错误的概率低。
C.不相容职务分解到不同的人来担任,将大大降低错误的可能性。
D.不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
第9题
A.省略控制测试,直接实施实质性程序
B.减少实质性程序的审计范围
C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制
D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度
第10题
A.是否存在不相容职务混岗的现象
B.决策过程是否符合规定的程序
C.处置是否经过集体决策并符合授权批准程序
D.会计记录是否真实、完整
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