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[单选题]

董事会应下设审计委员会,审计委员会成员币少于()人?

A.3

B.5

C.7

D.9

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第1题

董事会下设的审计委员会中,多数成员应是执行董事。()
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第2题

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:

A.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少

B.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的

C.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位

D.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点

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第3题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第4题

对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是()。

A.董事会

B.审计委员会

C.内部审计部门

D.首席审计官

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第5题

审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要。()
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第6题

公司董事会和审计委员会应监督管理层规划和实施404条款的程序、发现的问题和改进工作。()
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第7题

管理层应在审计委员会或类似机构下设绩效考核工作机构,主要负责制定绩效考核的政策和制度、绩
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第8题

在评价内部审计部门的独立性时,同行审查小组的成员应考虑诸多因素,但以下哪项内容除外?

A.审计师承担营运职责的程度

B.与董事会或审计委员会进行沟通交流的机会和频率

C.被审查审计业务所涉及目标的广度和深度

D.在填补审计人员职位空缺时,应聘人员必须拥有的教育背景和工作经验

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第9题

关于设立独立的内部审计机构的说法中不正确的是()。

A.各职能部门及子分公司设审计工作联络员,负责支撑集团公司的内部审计工作

B.集团设独立的审计部门,负责全集团公司的内部审计工作,对董事会审计委员会负责,向审计委员会报告工作

C.内部审计采取多级管理模式

D.审计人员共百余名,涵盖营销、生产、财务、技术、信息化等方方面面

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第10题

审计委员会在强化公司治理方面发挥着重要的监督作用,对审计委员会的要求包括下列哪些选项()

A.审计委员会的成员必须是独立董事和具有注册会计师资格的专家

B.独立董事与公司没有利益冲突关系,财务专家需具备财务实务经验

C.审计委员会负责选择独立审计师,并对其开展的业务活动进行监管

D.审计委员会要履行其在财务和会计事务方面的监督职责

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