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[单选题]

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第1题

董事会应下设审计委员会,审计委员会成员币少于()人?

A.3

B.5

C.7

D.9

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第2题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第3题

()财政部正式发布企业内部控制配套指引,《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》。

A.2002年7月

B.2009年6月

C.2010年04月

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第4题

管理层应在审计委员会或类似机构下设绩效考核工作机构,主要负责制定绩效考核的政策和制度、绩
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第5题

关于设立独立的内部审计机构的说法中不正确的是()。

A.各职能部门及子分公司设审计工作联络员,负责支撑集团公司的内部审计工作

B.集团设独立的审计部门,负责全集团公司的内部审计工作,对董事会审计委员会负责,向审计委员会报告工作

C.内部审计采取多级管理模式

D.审计人员共百余名,涵盖营销、生产、财务、技术、信息化等方方面面

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第6题

2008年财政部等五部委发布了《企业内部控制基本规范》后,于()发布了企业内部控制配套指引(应用指引、评价指引和审计指引),要求上市公司每年出具内部控制评价报告和内部控制审计报告。

A.2009年

B.2010年

C.2011年

D.2012年

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第7题

适用于大中型企业的内部控制规范体系不包括以下层次()。

A.第一层次企业内部控制基本规范

B.第二层次企业内部控制配套指引

C.第三层次企业内部控制操作指南和解释公告

D.第二层次企业内部控制应用指引

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第8题

对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是()。

A.董事会

B.审计委员会

C.内部审计部门

D.首席审计官

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第9题

治理层对财务报告过程的监督职责主要有()。

A.审核或监督企业的重大会计政策

B.审核或监督企业财务报告的编制和披露程序以及与财务报告相关的企业内部控制

C.组织和领导企业内部审计、审核和批准企业的财务报告和相关信息披露

D.聘任或解聘负责企业外部审计的注册会计师并与其进行沟通

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第10题

融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资(),通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

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