题目内容
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[单选题]
古风公司根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料进行内部控制的评价,下列有关内部控制评价报告中的披露错误的有()。
A.古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位
B.描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致
C.内部控制评价的程序和方法
D.对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因
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A.古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位
B.描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致
C.内部控制评价的程序和方法
D.对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因
第3题
A.确定开展年度内部控制设计有效性评估的工作范围和方法
B.协调和解决公司跨部门的内部控制评价过程中出现的重大事项
C.确定开展年度业务控制活动运行有效性评估的工作范围和方法
D.实施内部控制设计和执行的有效性评估,并分析其设计和执行的有效性
第5题
A.中央公司应当按照《公司内部控制基本规范》和配套指引规定,建立规范、完善内部控制体系
B.中央公司在开展内部控制自我评价同步,必要聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告
C.中央公司应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计成果要与履职评估或绩效考核互相结合
D.中央公司应当自起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同步抄送派驻本公司监事会
第6题
第7题
A.公司财务报告内部控制建立健全及其运营状况阐明
B.董事会对评价基准日财务报告内部控制自我评价报告
C.注册会计师对公司财务报告内部控制审计报告
D.报告年度财务报告内部控制审计费用状况
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