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[单选题]

内部控制应当涵盖企业内部涉及生产经营的各个环节和会计工作的各项经济业务及相关岗位,这遵循了内部控制的()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.成本效益原则

D.适应性原则

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第1题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第2题

关于《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号》文件,下列说法正确的是()。

A.查找并纠正企业内部控制缺陷,是开展企业内部控制评价的一项重要工作

B.关于内部控制缺陷的认定标准已经出台了统一规定

C.企业在确定内部控制缺陷的具体认定标准时,应当从定性和定量的角度综合考虑

D.只有重大缺陷需要向董事会、监事会或管理层报告,其他类的缺陷不需要汇报

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第3题

金融机构内部控制应当遵循审慎原则具体是指:()

A.内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程

B.内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念

C.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

D.内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应

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第4题

2008年财政部等五部委发布了《企业内部控制基本规范》后,于()发布了企业内部控制配套指引(应用指引、评价指引和审计指引),要求上市公司每年出具内部控制评价报告和内部控制审计报告。

A.2009年

B.2010年

C.2011年

D.2012年

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第5题

COSO《内部控制——整合框架》报告提出内部控制的目标包括()。

A.资产的安全性

B.劳动及效率性

C.财务报告可靠性

D.相关法律法规遵循性

E.企业战略的实施

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第6题

《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。()
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第7题

根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制的全面性原则要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。()
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第8题

会计工作组织与管理应遵循()等基本原则

A.科学性原则

B.统一性与个性化相结合原则

C.内部控制及责任制要求

D.成本效益原则

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第9题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第10题

下列各项关于COSO委员会内部控制的定义理解正确的是()。

A.内部控制可以为企业提供绝对的保证

B.内部控制只需要企业高层参与

C.内部控制是实现目标的程序及方法

D.内部控制本身即为目标

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