题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度的是()。

A.采购部门在收到经批准的请购单后由采购部门职员询价并确定供应商

B.验收后验收部门应编制一式多联事先连续编号的验收单

C.收到购货发票后,应与订购单、验收单核对相符

D.应由授权的财务部门的人员签署支票

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第1题

采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()。

A.采购经适当级别批准

B.采用适当的会计科目

C.要求收到商品后及时记录采购交易

D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查

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第2题

企业采购部门的下列做法中,恰当的有()。

A.采购部门填写的订购单应连续编号

B.每张请购单必须有有关主管人员签字批准

C.采购部门要求请购单应连续编号

D.采购部门收到请购单后,只能对经过批准请购单发出订购单

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第3题

在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()

A.A.请购单

B.B.订单

C.C.验收单

D.D.发票

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第4题

采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有()。

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款凭单

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第5题

企业采购部门的下列做法中,正确的有()。

A.采购部门根据各部门填写的请购单直接采购货物并付款

B.采购部门要求请购单应连续编号

C.每张请购单必须有有关主管人员签字批准

D.采购部门填写的订购单应连续编号

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第6题

下列关于企业采购与付款环节涉及的内部控制,正确的是()。

A.由采购经理负责询价与确定供应商

B.支票应预先顺序编号

C.请购单应预先顺序编号

D.验收部门负责比较所收商品与请购单上的要求是否相符

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第7题

以下关于采购与付款循环的内部控制中,注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是()。

A.采用适当的会计科目表核算采购与付款交易

B.采购价格和折扣须经被授权人员的批准

C.会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据

D.订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账

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第8题

下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第9题

下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,设计不合理的是()。

A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单

B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符

C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据

D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门

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第10题

有效的内部控制要求采购与付款业务的各个环节要经过适当的授权批准,下列授权审批的说法不正确的是()。

A.A.企业内部建立分级采购批准制度

B.B.只有经过授权的人员才能提出采购申请

C.C.采购申请经采购部门经理的批准

D.D.签发支票要经过被授权人的签字批准,保证货款是以真实金额向特定债权人及时支付

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