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[单选题]

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第1题

对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第2题

内部审计的具体对象指被审计单位的()

A.经济业务活动

B.货币资金运动

C.经营管理活动

D.风险管理活动

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第3题

检查相关文件、观察业务活动、询问相关人员、重新计算、重新执行、分析程序等是最常见的内部控制审计方法。()
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第4题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第5题

依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第6题

注册会计师为了了解被审计单位的财务状况、重大的会计处理问题,应向()进行询问

A.内部审计人员

B.仓库人员

C.销售人员

D.财务负责人

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第7题

货币资金的审计范围不包括()。

A.企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

B.证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

C.证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

D.测试货币资金的流动性和收益性

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第8题

为了了解被审计单位及其环境,注册会计师应实施风险评估程序。下列一定不属于风险评估程序的是()

A.监盘存货

B.询问管理层

C.观察控制活动

D.检查销售合同

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第9题

在了解被审计单位对控制的设计,并确定其是否得到执行时,CPA不常采用的方法是()。

A.询问被审计单位人员

B.检查控制设计的可行性

C.观察特定控制的运用

D.控制设计无效或缺乏必要的控制

E.记录所获取的信息和审计证据来源

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第10题

为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。

A.函证

B.观察

C.询问

D.分析性复核

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