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[单选题]

集团公司颁布的《内部控制管理办法》指出,内部控制是由公司董事会、管理层及全体员工实施的、旨在实现公司发展目标的控制过程。以下选项中不属于内部控制基本原则的是()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.成本效益原则

D.利益最大化原则

E.有效适用原则

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第1题

内部控制是旨在实现控制目标的过程,其实施对象有()。

A.客户

B.经理层

C.董事会

D.全体员工

E.监事会

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第2题

内部控制是由企业()实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.董事会

B.监事会

C.经理层

D.全体员工

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第3题

下列关于公司内部控制表述中,对的有()。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册,而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第4题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第5题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第6题

()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。

A.A.股东大会

B.B.董事会

C.C.监事会

D.D.高级管理层

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第7题

()是企业实施内部控制的基础。它支配着企业全体员工的内控意识,影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。

A.风险评估

B.内部环境

C.控制活动

D.信息与沟通

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第8题

下列各项关于商业银行内部控制治理的说法正确的有()。

A.董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

B.监事会负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法

C.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

D.监事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

E.高级管理层负责执行董事会决策

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第9题

下列不属于注册会计师了解被审计单位内部控制的内容的是()。

A.内部控制的目标是绝对保证财务报表可靠性、经营的效率和效果以及对法规的遵守

B.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人对内部控制负有责任

C.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策和程序

D.内部控制的目标是合理保证财务报表可靠性、经营的效率和效果以及对法规的遵守。

E.内部控制设计的科学性

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第10题

根据集团公司系统集成项目管理办法,总部负责签约,分公司负责销售及实施的项目,由集团总部系统集成公司负责项目管理和风险控制。()
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